你好 借:銀行存款?81750?, 應收賬款(差額), 貸:主營業(yè)務收入90044.25 ,? ?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)11705.75

A公司為增值稅一般納稅人,某月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務: (1)5日,收到本市服裝廠通知,上月購入的工裝服500件每件少收5元,并補來增值稅專用發(fā)票,計列價款2 500元,增值稅稅額325元,開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款。經(jīng)查,該批商品上月已售出200件,并已結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本。 (2)8日,收到本市日化廠通知,原購進的400箱沐浴液每箱多收10元,現(xiàn)已轉(zhuǎn)來紅字增值稅專用發(fā)票,退回多收價款4 000元,增值稅稅額520元,貨款已轉(zhuǎn)入銀行賬戶。經(jīng)查,該批商品已售出100箱,但尚未結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 (3)15日,倉庫發(fā)現(xiàn)上月購進的工裝服中有50件存在質(zhì)量問題,經(jīng)協(xié)商,廠方同意退回,已轉(zhuǎn)出紅字增值稅專用發(fā)票,并通過銀行退回了價稅款1 695元。 要求:根據(jù)以上資料編制相應的會計分錄。
12月15日,銷售給濟南信達汽車配件有限公司鋁合金油箱,并開出增值稅專用發(fā)票,列明價款90044.25元,增值稅額11705.75元。貨已發(fā)出,收到對方交來金額為81750元的轉(zhuǎn)賬支票。(提示:成本結(jié)轉(zhuǎn)月末一次進行)這筆業(yè)務的分錄應該怎么寫?
—米?以觀金付訖。【30】12月15日,收到姆臺洋源廣告業(yè)劃有限公67650339),列明價款3773.59元?增值稅額225.41元31112月15日?煙臺神道電氣有限公司與公司!分廠房?預付2020年1~6月份的租金,并開出轉(zhuǎn)聯(lián)支汗給姆臺神通電氣有限公司一張增值稅專用發(fā)票(號值稅額2477.05元?!?2112月15日?銷售給濟南信達汽車配件有限發(fā)票(號碼:03349236),列明價款90044.25元?墻值君方交來金額為81750元的轉(zhuǎn)賬支票。(提示:成杰結(jié)【33112月16日?向上海機床有限公司購適祝1T660551),列示設備價款176991.15元?增值稅氣
銷售給濟南信達汽車配件有限公司鋁合金油箱,并開出增值稅專用發(fā)票,價款90044.25元,稅額11705.75元,貨已發(fā)出,其中40000元已預收,余款暫欠分錄怎么寫
【32】12 月 15 日,銷售給濟南信達汽車配件有限公司鋁合金油箱,并開出增值 發(fā)票(號碼:03349236),列明價款 90 044.25 元,增值稅額 11 705.75 元。貨已發(fā)出,收到對方交來的81750轉(zhuǎn)賬支票(成本結(jié)轉(zhuǎn)月末一次進行)
在稅務后臺,在哪里看自己扣了多少社保
老師,請問一下我們有勞務派遣的資質(zhì)請問一下怎樣才叫勞務派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進來工程款收入50萬 老板要提出來現(xiàn)金用 這個合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個工程,中標了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會涉及到哪些稅款呢
老師,我申報10月個稅時,給一個員工發(fā)了3萬的工資,我做人員的信息采集時,可以把入職月份勾選到1月嘛,會有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對公支付一部分,員工報銷單報銷一部分,我如何做分錄?
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤是900,9月累計是6000,為啥10月利潤表的利潤總額會多出幾萬呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報還是?
那我做會計憑證的時候是要寫兩張憑證,還是?
你好,只需要寫一張憑證,只是借方有兩個科目而已?
記在一張收款憑證?
你好,是的,是這樣的。 借方有銀行存款科目,就是登記銀行存款? 收款憑證