你好,現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)還是1%,30*1%=3
某企業(yè)為一般納稅人,本月發(fā)生3筆銷(xiāo)售業(yè)務(wù),一筆是銷(xiāo)售給一般納稅人的,專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為一百萬(wàn)元;一筆是銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人的,銷(xiāo)售價(jià)款為二十萬(wàn)元;最后一筆是銷(xiāo)售給個(gè)人,普通發(fā)票上注明的價(jià)款為113000元,請(qǐng)問(wèn),該企業(yè)這個(gè)月的應(yīng)稅銷(xiāo)售額是多少
某小規(guī)模納稅企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批給某一般納稅企業(yè),應(yīng)對(duì)方的要求,開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為三十萬(wàn)元,該一般納稅人買(mǎi)進(jìn)后準(zhǔn)備用于生產(chǎn),請(qǐng)問(wèn),這筆業(yè)務(wù)中,一般納稅企業(yè)可以做進(jìn)項(xiàng)的金額是
某企業(yè)為一般納稅人,2022年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為20000元,稅款為1300元。(2)銷(xiāo)售產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款為60000元。(3)銷(xiāo)售2008年購(gòu)進(jìn)的舊設(shè)備取得收入10萬(wàn)元。求該納稅人本月應(yīng)納增值稅稅額。
某小汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年2月,該企業(yè)發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用的鋼材一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款500萬(wàn)元,稅額65萬(wàn)元2.本月銷(xiāo)售生產(chǎn)的小汽車(chē),取得含稅銷(xiāo)售額2260萬(wàn)元,和裝卸費(fèi)11.3萬(wàn)元計(jì)算:1.該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅稅額2.該企業(yè)本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
(1)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月將購(gòu)進(jìn)用于辦公的不動(dòng)產(chǎn)改作職工宿舍,該辦公用房購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額1000萬(wàn)元,稅額110萬(wàn)元。該辦公樓凈值為952.5萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額( )萬(wàn)元。 (2)2021年3月,某生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)從小規(guī)模納稅人手中購(gòu)入初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(未納入核定扣除范圍)用于生產(chǎn)適用稅率13%的貨物,取得專(zhuān)用發(fā)票上注明金額80 000元,稅額2400元。該農(nóng)產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是( )。
老師您好 如果成本里有100萬(wàn)是白條入賬的 那匯算清繳時(shí)是不是這100萬(wàn)要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)用于出口退稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候,這2張進(jìn)口的繳款書(shū)填在哪里
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)貨架,計(jì)入哪個(gè)科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包含不動(dòng)產(chǎn)折舊嗎?能不能加計(jì)扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對(duì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字
老師物流個(gè)體戶,然后名下有一臺(tái)車(chē) 有ETC成本,但是一直沒(méi)有做賬,我可以做0申報(bào)嗎。
我們屬于檢驗(yàn)檢測(cè)公司,抽檢食品需要先買(mǎi)回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過(guò)500元,但是商戶都是個(gè)體戶或者小規(guī)模沒(méi)有個(gè)人,他們不給開(kāi)發(fā)票,都開(kāi)的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn):公司只有勞務(wù)資質(zhì),無(wú)建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對(duì)方要求開(kāi)建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開(kāi)嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費(fèi)
是0.3,打錯(cuò)了,不好意思
這是一道選擇題。A.0 B.3.9萬(wàn)元 C.9000 D.8737.86
那應(yīng)該是選擇9000,選擇C。這個(gè)題的政策是3%