同學(xué)你好 收入減去成本費(fèi)用就行了
老師,請問我們?nèi)绻o對方代開發(fā)票,1萬元收取6個點(diǎn),對方需要給我們先轉(zhuǎn)來1萬塊錢,然后我們要開完了把除了稅點(diǎn)的錢給人家退回去,怎么做賬
因運(yùn)輸發(fā)票問題,對方把我們打過去的錢退回來,他們找人代開,我們再把錢打給代開的人,請問退回錢的運(yùn)輸費(fèi)摘要怎么寫
你好,我們公司是給別人或者公司代賣水果,對方給我們代賣費(fèi),對方發(fā)到我們公司一車水果,我們幫對方銷售出去,賣的錢直接到我們公司這里,買完后給對方打錢,然后對方給我代賣費(fèi),這個時候我們怎么做賬
我們公司幫別人代出了車費(fèi)850元,這個錢我們要跟對方收回來,稅金對方出,我們開回發(fā)票給對方,那我們要收回來的錢怎么計(jì)算
有一個公司跟我們合作,我們需要給對方開100萬元的發(fā)票,對方要求開6%,我們只能開3%,對方要在回款中扣除少開3%的所有稅錢,請老師幫忙算一下,要扣我們多少錢?把計(jì)算的過程發(fā)過來謝謝
老師,有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
成本就是850
我現(xiàn)在就是要算收入
我們賣給對方東西850元,稅金對方出,我們開回發(fā)票給對方,那我們要收回來的錢怎么計(jì)算
那這個看稅費(fèi)是多少 850加上稅費(fèi)
就是不知道怎么算稅費(fèi)
我們賣給對方東西850元,稅金對方出,我們開回發(fā)票給對方,那我們要收回來的錢怎么計(jì)算;是850*3%的增值稅=25.5+附加稅3.06,然后我們開票的的金額是878.56?還是850/1.03*.3=24.76增值稅+27.73附加稅,開票金額是877.73元?是哪一種算法?
老師請不要無效回答好嗎
同學(xué)你好 850/1.03*.3=24.76增值稅 27.73附加稅 再加上850 是這樣
什么情況下是850*3%算增值稅呢
不含稅是850的話就是這樣計(jì)算
我說的850就是不含稅價格
那是不是878.56才是我們需要跟對方收回來的錢
同學(xué)你好 對的 還得加上附加稅哦
878.56就是加上了增值稅的啊
還有附加稅的哦 附加稅也得承擔(dān)
老師 你算一下 878.56是加上了增值稅跟附加稅的
850不含稅計(jì)算的話是這個金額