你好!你現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
老師,預(yù)收的商品款貸合同負(fù)債,那預(yù)付的材料款入什么科目
以前已預(yù)付款的丙材料,應(yīng)計(jì)入什么科目的貸方
當(dāng)企業(yè)外購(gòu)材料出現(xiàn)“付款在前,收料在后”情況時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)反映已付出的購(gòu)料款,并將其記入“應(yīng)付賬款”科目的貸方。A正確B錯(cuò)誤
20日,從雙林公司購(gòu)入丙材料5噸,每噸8000元,丁材料2噸,每噸10000元,計(jì)貨款60000元,增值稅額7800元,前已向B公司預(yù)付購(gòu)料款70000元,差額以銀行存款結(jié)清25日,從雙林公司購(gòu)入的丙材料和丁材料均已驗(yàn)收入庫(kù),按其實(shí)際采購(gòu)成本入賬。求哪方為借哪方為貸
20日,從雙林公司購(gòu)入丙材料5噸,每噸8000元,丁材料2噸,每噸10000元,合計(jì)貨款60000元,增值稅額7800元,前已向B公司預(yù)付購(gòu)料款70000元,差額以銀行存款結(jié)清25日,從雙林公司購(gòu)入的丙材料和丁材料均已驗(yàn)收入庫(kù),按其實(shí)際采購(gòu)成本入賬。是借:在途物資60000應(yīng)交稅費(fèi)7800銀行存款200貸:預(yù)付賬款70000嗎
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯(cuò)給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對(duì)方剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)問如何處理,我方是采購(gòu)方,專票已抵扣,請(qǐng)問最好的處理辦法是什么,謝謝?
國(guó)外酒店住宿開具的英文個(gè)人抬頭的收據(jù)能入賬和抵減企業(yè)所得稅嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在才21號(hào),我超市營(yíng)業(yè)額已經(jīng)達(dá)23萬了。 要保住小規(guī)模納稅人身份,我要怎么合規(guī)籌劃?
老師,投資款轉(zhuǎn)到賬戶上了,雖然沒備注投資款,但是財(cái)務(wù)報(bào)表中顯示實(shí)收資本增加了,稅務(wù)系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)出來印花稅繳納界面,后面需要怎么操作
請(qǐng)問老師,這幾項(xiàng)哪個(gè)不屬于跨區(qū)域施工,請(qǐng)分別舉例說明每一項(xiàng)
2026年實(shí)繳注冊(cè)資本,知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳是不是有什么政策?
只做總賬,月末還要分在產(chǎn)品成本跟完工產(chǎn)品成本嗎?
老師,那賬做在2025年,2026年取得的發(fā)票,能直接把這個(gè)2026年的發(fā)票附在2025年的賬上嗎?
我們主要是把產(chǎn)品委托出去加工,正常加工費(fèi)去計(jì)入委托加工資,那像一些水費(fèi),染色費(fèi),這個(gè)入制造費(fèi)用還是委托加工物資?
小規(guī)模公司申請(qǐng)為一般納稅人企業(yè)是當(dāng)月生效還是下個(gè)月生效
以前已預(yù)付款的丙材料本月到貨,價(jià)款72000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9360元,編寫會(huì)計(jì)分錄
你好!借原材料 72000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 9360 貸預(yù)付賬款