你好 可以的,要寫(xiě)原來(lái)的材料的,材料,跟著材料,一般是13%
老師您好,我們是一家供應(yīng)鏈公司 ,我們的經(jīng)營(yíng)范圍是一般項(xiàng)目:供應(yīng)鏈管理服務(wù);勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);金屬材料銷(xiāo)售;建筑用鋼筋產(chǎn)品銷(xiāo)售;水泥制品銷(xiāo)售;砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷(xiāo)售;建筑砌塊銷(xiāo)售等其他。現(xiàn)在發(fā)生這種業(yè)務(wù):A是生產(chǎn)商或者其他銷(xiāo)售方,B是購(gòu)貨方,C是我們中間方或者說(shuō)擔(dān)保方,在經(jīng)過(guò)我們牽線(xiàn)下A把貨物和發(fā)票都開(kāi)給B,B把錢(qián)打給我們,我們?cè)俅蚪oA,這中間我們公司只涉及資金收支,不涉及開(kāi)發(fā)票啥的。這種代收代付的形式可以操作么,合同我們也會(huì)簽三方協(xié)議
老師,我們購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)商的材料8000,后退貨6000,余下2000元是有一兩件產(chǎn)品使用了,再就是運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用。那么這2000是否可以要求供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票給我們?如果可以?怎么開(kāi)?(不清楚“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱(chēng)”下面寫(xiě)什么?稅率是多少?)
我們是一家物業(yè)公司,其中幾層都是我們集團(tuán)內(nèi)部的十幾家公司(我們物業(yè)公司是其中一家),其余樓層都是正常租用辦公地點(diǎn)的公司,物業(yè)公司承接整棟樓的物業(yè)服務(wù)。水電費(fèi)、空調(diào)服務(wù)費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)等這些都是和供應(yīng)商直接簽的整個(gè)樓的合同,再由物業(yè)公司轉(zhuǎn)售給下游公司。因?yàn)槲覀儍?nèi)部的其他公司,也使用了水電空調(diào)網(wǎng)費(fèi)這些服務(wù),以前就是直接開(kāi)的發(fā)票,他們做費(fèi)用,我做收入。但這樣的話(huà)等于我們多了一道流轉(zhuǎn)稅(因?yàn)槲覀冮_(kāi)給其他內(nèi)部公司的時(shí)候并不盈利),供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,只用供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票抵扣的話(huà),就會(huì)多繳稅。我們這種情況,能不能根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局“國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)”第十八、十九條分?jǐn)??可以的?huà)怎么分?jǐn)??謝謝老師。
老師,我們訂單金額 800 專(zhuān)票,因?yàn)閷?duì)方原因,對(duì)方承擔(dān) 300 元補(bǔ)償,但是開(kāi)票金額還是開(kāi) 800 元,發(fā)貨數(shù)量不變,單價(jià)不變的情況下,這個(gè) 300 元在專(zhuān)票上怎么開(kāi)票? 你好,1,一般地,銷(xiāo)售貨物或提供增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并計(jì)入銷(xiāo)售收入; 2,提供服務(wù)性業(yè)務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開(kāi)具服務(wù)業(yè)發(fā)票,并計(jì)入營(yíng)業(yè)收入; 3,因資金往來(lái)而收取的違約金,應(yīng)開(kāi)具服務(wù)業(yè)發(fā)票,按金融保險(xiǎn)業(yè)計(jì)征營(yíng)業(yè)稅. 像第一種情況,我們應(yīng)該專(zhuān)用發(fā)票上的名稱(chēng)寫(xiě)什么? 是因?yàn)閷?duì)方變更合同數(shù)量,造成我們?cè)牧蠐p失了,相當(dāng)于合同違約金吧 是因?yàn)閷?duì)方變更合同數(shù)量,造成我們?cè)牧蠐p失了,相當(dāng)于合同違約金吧?專(zhuān)票能開(kāi)嗎? 也是在合同履行過(guò)程中發(fā)生了我們?cè)牧系膿p失,可以開(kāi)發(fā)票模具費(fèi)?或著勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師,我是深圳的。我司通過(guò)供應(yīng)鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應(yīng)鏈這邊只給我報(bào)關(guān)單,車(chē)輛載貨清單,代理出口證明(收到國(guó)外貨款后提供)再加上我國(guó)內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這樣就可以去申請(qǐng)退稅嗎?但是有一些費(fèi)用比如供應(yīng)鏈的代理費(fèi),運(yùn)輸費(fèi)其實(shí)是國(guó)內(nèi)我公司支付,供應(yīng)鏈這邊同一開(kāi)發(fā)票為服務(wù)費(fèi),6%的服務(wù)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票是否會(huì)影響我司退稅?是否需要供應(yīng)鏈那邊分開(kāi)兩項(xiàng)開(kāi)發(fā)票?比如代理費(fèi)是多少列清楚開(kāi)?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
對(duì)方說(shuō),實(shí)際沒(méi)有材料進(jìn),不給開(kāi)材料發(fā)票,怎么辦?
那你們要據(jù)理力爭(zhēng)阿,這個(gè)是有一兩件產(chǎn)品使用了