你好 可以的,要寫原來的材料的,材料,跟著材料,一般是13%
老師您好,我們是一家供應(yīng)鏈公司 ,我們的經(jīng)營(yíng)范圍是一般項(xiàng)目:供應(yīng)鏈管理服務(wù);勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);金屬材料銷售;建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售;水泥制品銷售;砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售;建筑砌塊銷售等其他?,F(xiàn)在發(fā)生這種業(yè)務(wù):A是生產(chǎn)商或者其他銷售方,B是購(gòu)貨方,C是我們中間方或者說擔(dān)保方,在經(jīng)過我們牽線下A把貨物和發(fā)票都開給B,B把錢打給我們,我們?cè)俅蚪oA,這中間我們公司只涉及資金收支,不涉及開發(fā)票啥的。這種代收代付的形式可以操作么,合同我們也會(huì)簽三方協(xié)議
老師,我們購(gòu)買供應(yīng)商的材料8000,后退貨6000,余下2000元是有一兩件產(chǎn)品使用了,再就是運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用。那么這2000是否可以要求供應(yīng)商開發(fā)票給我們?如果可以?怎么開?(不清楚“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱”下面寫什么?稅率是多少?)
我們是一家物業(yè)公司,其中幾層都是我們集團(tuán)內(nèi)部的十幾家公司(我們物業(yè)公司是其中一家),其余樓層都是正常租用辦公地點(diǎn)的公司,物業(yè)公司承接整棟樓的物業(yè)服務(wù)。水電費(fèi)、空調(diào)服務(wù)費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)等這些都是和供應(yīng)商直接簽的整個(gè)樓的合同,再由物業(yè)公司轉(zhuǎn)售給下游公司。因?yàn)槲覀儍?nèi)部的其他公司,也使用了水電空調(diào)網(wǎng)費(fèi)這些服務(wù),以前就是直接開的發(fā)票,他們做費(fèi)用,我做收入。但這樣的話等于我們多了一道流轉(zhuǎn)稅(因?yàn)槲覀冮_給其他內(nèi)部公司的時(shí)候并不盈利),供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,只用供應(yīng)商開給我們的發(fā)票抵扣的話,就會(huì)多繳稅。我們這種情況,能不能根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局“國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)”第十八、十九條分?jǐn)偅靠梢缘脑捲趺捶謹(jǐn)??謝謝老師。
老師,我們訂單金額 800 專票,因?yàn)閷?duì)方原因,對(duì)方承擔(dān) 300 元補(bǔ)償,但是開票金額還是開 800 元,發(fā)貨數(shù)量不變,單價(jià)不變的情況下,這個(gè) 300 元在專票上怎么開票? 你好,1,一般地,銷售貨物或提供增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票,并計(jì)入銷售收入; 2,提供服務(wù)性業(yè)務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,并計(jì)入營(yíng)業(yè)收入; 3,因資金往來而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,按金融保險(xiǎn)業(yè)計(jì)征營(yíng)業(yè)稅. 像第一種情況,我們應(yīng)該專用發(fā)票上的名稱寫什么? 是因?yàn)閷?duì)方變更合同數(shù)量,造成我們?cè)牧蠐p失了,相當(dāng)于合同違約金吧 是因?yàn)閷?duì)方變更合同數(shù)量,造成我們?cè)牧蠐p失了,相當(dāng)于合同違約金吧?專票能開嗎? 也是在合同履行過程中發(fā)生了我們?cè)牧系膿p失,可以開發(fā)票模具費(fèi)?或著勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師,我是深圳的。我司通過供應(yīng)鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應(yīng)鏈這邊只給我報(bào)關(guān)單,車輛載貨清單,代理出口證明(收到國(guó)外貨款后提供)再加上我國(guó)內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這樣就可以去申請(qǐng)退稅嗎?但是有一些費(fèi)用比如供應(yīng)鏈的代理費(fèi),運(yùn)輸費(fèi)其實(shí)是國(guó)內(nèi)我公司支付,供應(yīng)鏈這邊同一開發(fā)票為服務(wù)費(fèi),6%的服務(wù)發(fā)票。請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票是否會(huì)影響我司退稅?是否需要供應(yīng)鏈那邊分開兩項(xiàng)開發(fā)票?比如代理費(fèi)是多少列清楚開?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬(wàn),專票3萬(wàn)。請(qǐng)問老師3個(gè)問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)的額度是專票+普票合計(jì)超過30萬(wàn),普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請(qǐng)了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國(guó)有企業(yè))
無(wú)形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請(qǐng)問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請(qǐng)問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無(wú)形資產(chǎn)年初余額是1萬(wàn) 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對(duì)公賬戶發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對(duì)公賬戶有備注工資
對(duì)方說,實(shí)際沒有材料進(jìn),不給開材料發(fā)票,怎么辦?
那你們要據(jù)理力爭(zhēng)阿,這個(gè)是有一兩件產(chǎn)品使用了