你好!等收到錢時再做賬。
老師,我公司有筆打款13萬的帳,本應(yīng)對私打,對方直接為客戶開普票,我們確公對公打的。對方?jīng)]給我們開增票,所以一直掛在應(yīng)收賬款在。都兩年了,我們和對方也早無業(yè)務(wù)往來,它們也不可能為我們開增票。我現(xiàn)在是否可以直接進(jìn)一筆現(xiàn)金把賬平了?
老師,請問我們公司有一筆應(yīng)收款確定收不回了,也計(jì)提過壞賬,老板不希望這筆壞賬一直掛著,我們現(xiàn)在要怎么合理的把這筆應(yīng)收賬款給去掉,不讓掛在賬上
老師 我還有一個問題 麻煩了 就是我家開的發(fā)票有3筆 客戶么有對公打款 直接私下給我們老板了 那我是一直掛賬呢還是可以 借庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)收賬款呢 錢不多 8千 1萬的
老師,我們有筆掛帳的應(yīng)收賬款155萬元,一直未收回, 現(xiàn)在打官司勝了但是沒給錢也不一定給,我怎么做賬呢,有的說不做賬。收的是本金和違約金
接手一家公司,科目余額表庫存現(xiàn)金有一萬元,但是法人說沒有,賬上還掛了幾萬元應(yīng)收賬款,可能是法人私下收款后開票了掛賬,這個錢也轉(zhuǎn)不回公司了,做壞賬的話怎么處理,庫存現(xiàn)金怎么處理
老師咨詢下,我24年年底暫估的業(yè)務(wù)成本29萬,這月項(xiàng)目完成了暫估多了2000元。分錄:1、借:主營業(yè)務(wù)成本2000 紅字貸:應(yīng)付賬款2000紅字 2、借:以前年度損益調(diào)整 2000 貸:利潤分配-未分配利潤 2000 這樣對嗎
現(xiàn)在服務(wù)費(fèi)不能開了嗎
客戶入住酒店產(chǎn)生了幾部分的消費(fèi),一是住宿,二是餐飲,三是有煙和酒,四是有房間的部分用品,這個發(fā)票應(yīng)該怎么開呢
老師你好,請問公司購買的新能源汽車,收到的補(bǔ)貼款這個怎么做賬呢
老師,暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工合同成本了,但后來收到的票跟暫估的有差異,那賬務(wù)怎么處理,結(jié)轉(zhuǎn)的成本賬務(wù)又怎么處理?
房產(chǎn)稅在哪里申報,上海的企業(yè)買的浙江的商鋪,怎么申報,線上可以申報嗎
應(yīng)付賬款的余額,很長時間了,而且金額很小,確定不會再有人來要,會計(jì)分錄怎么做
老師好,非財(cái)務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷需要書面和治理層溝通嗎?
老師,問下,我只想統(tǒng)計(jì)25年1-6月可以勾選的總金額,怎么看?
我單位有一批酒水50萬購進(jìn)的,但是現(xiàn)在由于資金不足,只能抓緊將這批酒水賣出,但是沒找到合適的買家,老板決定20萬低價賣出,發(fā)票正常開出,這樣做的風(fēng)險有哪些
老師,那要是將來收到錢了,我怎么做賬呢,分錄怎么寫
借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
如果有未收回部分記入信用減值損失科目
老師,收到的違約金是計(jì)入營業(yè)外收入不
是的,記入營業(yè)外收入科目
老師,那假如現(xiàn)在記賬的話,本金部分,我是借其他應(yīng)收款貸:應(yīng)收賬款,還是借:其他應(yīng)收款貸:營業(yè)外收入
沒收到錢,不用做賬的
老師,我們領(lǐng)導(dǎo)非得讓我記,我這都懵了,老師,假如要是做的話,我怎么寫分錄呀
那就先做分錄:借其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)收賬款