借銀行存款3000 貸主營業(yè)務(wù)收入2586.21 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額413.79

分錄題銷售A產(chǎn)品價款共計3000元,增值稅率16%,款項收到存入銀行。
(4)10日,銷售給華達(dá)公司A產(chǎn)品3000件,每件售價100元,B產(chǎn)品4000件,每件售價50元,貨款、稅款收到(增值稅稅率13%),,存入銀行。會計分錄
4.售給大達(dá)公司A產(chǎn)品3000件,每件售價100元,B產(chǎn)品4000件,每件售價50元,增值稅銷項稅率為16%。貨款及稅款收到,存入銀行。
19、銷售A產(chǎn)品一批,數(shù)量3000件,單價50元,貨款150000元,增值稅率13%,款項已存入銀行。分錄和金額
16.銷售產(chǎn)品一-批,貨款1000000元,增值稅率17%款項已存入銀行。會計分錄
發(fā)票申請調(diào)額,是含稅金額還是不含稅金額
行政事業(yè)單位在10月已收到職工婦女保險發(fā)票并支付費用,在11月被對方告知之前的發(fā)票已作廢,并重開。怎么做賬務(wù)處理
老師,目前只有序時賬和申報表,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)序時賬的租賃金額比申報的印花稅要少,要怎么找到差額呢,謝謝
老師,比如我們用的是聚水潭系統(tǒng)。新增商品的sku編碼是一般怎么設(shè)置的確保編碼唯一?這個sku編碼跟平臺核對數(shù)量或者金額時怎樣能匹配上?
您好,10月個稅已經(jīng)申報,稅款也交了,現(xiàn)在可以更正申報嗎?沒有退稅,不影響稅款,只是增加了幾個人。
收據(jù)重復(fù)寫給甲方會不會有稅務(wù)或者法律上的問題
我司為建筑公司,24年個稅申報40萬,其中包含工人班組工資,所得稅匯算工資薪金60萬。其中包含分公司工資,問題:1、申報殘保金按照總公司賬列應(yīng)付職工薪酬為依據(jù)?2、以個稅申報為依據(jù),但剔除分公司工資薪金金額?3、以所得稅匯算為準(zhǔn),剔除分公司金額?
#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)公司可以購買構(gòu)造泵嗎?可以的話走什么科目?
您好,老師!你像我們這些對公打款的業(yè)務(wù)在付款之前我們要求對方單位把這個發(fā)票開出來之后再付款,這樣子要求過分嗎?還有些是像維保換件的,他們這些工作已經(jīng)先完成了就等著結(jié)款了,然后我們財務(wù)現(xiàn)在要求他把發(fā)票必須先開出來,再跟他們打款這樣要求合理嗎?
老師,報銷電動三輪車換電池費用,需要什么手續(xù)嗎?需不需要掛在公司名下,
2016年1月8日,某電商公司在網(wǎng)上銷售一臺需要安裝的空調(diào),與買方協(xié)議約定的銷售價格為6萬,該空調(diào)成本價為5萬,買方在線付款給擔(dān)保方。次日,該空調(diào)與增值稅發(fā)票一起發(fā)出。1月13日買家確認(rèn)收貨派人安裝完畢,假定安裝物流費600元,當(dāng)即以現(xiàn)金支付安裝費。1月14日買家確認(rèn)收貨,1月15日擔(dān)保方付清貨款,收取手續(xù)費3005元,根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計會計分錄,進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。
抱歉,您這個業(yè)務(wù)處理有點兒太復(fù)雜了,我之前沒做過這么多的會計分錄。