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Q

應(yīng)收賬款賬上是負(fù)數(shù) 是以前期間收到的錢現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不需要開票 應(yīng)該怎么處理?

2021-12-22 15:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-22 15:08

同學(xué),你好,開不開票,都要申報(bào)收入的,所以你這個掛以賬上當(dāng)時(shí)的分錄是怎么樣的

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快賬用戶1548 追問 2021-12-22 15:10

借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 現(xiàn)在需要調(diào)整應(yīng)收賬款 不然一直是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-12-22 15:11

?這個,你收到錢了嗎,

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快賬用戶1548 追問 2021-12-22 15:11

錢之前就已經(jīng)收到了

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齊紅老師 解答 2021-12-22 15:12

錢到了,說明收入就要確認(rèn) 借銀行,貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶1548 追問 2021-12-22 15:12

但是對方不需要發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-12-22 15:13

同學(xué),你好,要不要發(fā)票,都要確認(rèn)收放交稅的,這個就叫未開票收入。

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快賬用戶1548 追問 2021-12-22 15:14

這邊可以把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款 然后預(yù)收賬款確實(shí)營業(yè)外收入不呀?

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齊紅老師 解答 2021-12-22 15:19

同學(xué),你好,這個不可以的,不是一回事,這個是屬于增值行為,要交增值稅的。

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同學(xué),你好,開不開票,都要申報(bào)收入的,所以你這個掛以賬上當(dāng)時(shí)的分錄是怎么樣的
2021-12-22
你好,同學(xué) 負(fù)數(shù)調(diào)整到以前年度損益調(diào)整
2025-08-29
你好這種如果確定是之前的,外賬當(dāng)現(xiàn)金處理。
2025-08-29
那你之前做了收入嗎?你申報(bào)了銷售額沒有?
2025-08-29
你好,你可以做無票收入的,借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-01-12
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