你好,是自有房屋發(fā)生的裝修費??
請問老師,我在最后一期計提折舊190時,還剩殘值10元,分錄是不是應該這樣做: 借:管理費用—折舊費200 貸:累計折舊 200 借:累計折舊6850 貸:固定資產(chǎn)6850
計提固定資產(chǎn)折舊 借 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 然后借 管理費用 貸累計折舊? 還有一種是不提折舊直接進入費用 借 管理費用 貸 固定資產(chǎn) 這樣作對?
你好,老師,每月計提固定資產(chǎn)時,借管理費用折舊 貸累計折舊的,是這樣做分錄嗎
這樣的累計折舊分錄對嗎?購入:借:固定資產(chǎn)-電腦,貸:銀存,折舊:借:累計折舊,貸:固定資產(chǎn)-電腦,結轉費用:借:管理費用,貸:累計折舊。
老師,我老板要把裝修費計入固定資產(chǎn),本月應計提折舊,分錄是否這樣做,借,管理費用。貸,累計折舊,,
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
不是,是商場租賃
是做服裝的
你好,那就不應當把裝修費計入固定資產(chǎn),而是需要計入長期待攤費用科目核算,然后按月攤銷才是啊
那怎么辦,要調帳嗎
我當時問她,她說要做固定資產(chǎn)
你好,需要做相應的調整處理,把固定資產(chǎn)調整到長期待攤費用科目核算,把計提的折舊沖銷,然后按月做攤銷分錄?
好的,還沒計提折舊
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
那就把上月的固定資產(chǎn)筆在本月調整,做長期待攤費用,是嗎
你好,需要做相應的調整處理,把固定資產(chǎn)調整到長期待攤費用科目核算,把計提的折舊沖銷,然后按月做攤銷分錄?