嚴(yán)格來說是的,你開發(fā)票的時候數(shù)量怎么開的。
老師,我們加工產(chǎn)品發(fā)工地安裝,分材料合同和安裝合同,1、加工產(chǎn)品全部發(fā)到安裝工地了,對方按安裝進(jìn)度撥付了材料款,銷售方也是按撥付的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?(先開票后付款)2、那未結(jié)算那部分材料何時確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?謝謝老師!
老師,請問一下我們簽訂了一份銷售合同,分四次給我們款項,第一次收到預(yù)收款,我們給對方開了發(fā)票,請問老師開發(fā)票就要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們生產(chǎn)大型機(jī)器的,要一年才能完工,請問收到款,開發(fā)票的會計分錄
請問老師銷售大型設(shè)備,發(fā)票開了60%貨也發(fā)了,我要做收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本費用嗎?按合同是給客戶安裝調(diào)試合格后確認(rèn)收入
老師您好,我公司是做弱電安裝的,但我們客戶主要是做銷售,所以讓我們開票時都開13%的銷貨的發(fā)票,可實際上我們也有人工費,簽合同時都平攤到銷售設(shè)備上面了,但我們進(jìn)項只有設(shè)備的價格,所以導(dǎo)致進(jìn)銷差價很大,利潤太高了,請問老師,像這樣簽的銷售合同,成本有一部分是進(jìn)項的設(shè)備,再開一部分勞務(wù)費進(jìn)來,這樣可行不?
老師您好,我們是做弱電安裝的,有材料也有人工,但是客戶讓開票時全給開成13%的銷售設(shè)備發(fā)票,把人工費都融到材料里了,我的問題是,我開的銷售的發(fā)票,但結(jié)轉(zhuǎn)成本時有工程施工的成本,這樣可行嗎?我的分錄是這樣做,您看對嗎?(實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,開票確認(rèn)收入)
老師,我們漏了一筆應(yīng)付賬款,怎么補錄?上月的了
你好,老師,之前我們課堂上老師講的編制這個資產(chǎn)負(fù)債表,他是根據(jù)科目余額表的期末余額數(shù)來編制的,這樣科目余額表的期末余額數(shù)應(yīng)該是跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是相等的是吧?
老師,我給我們老板另一個公司代賬,工資從私賬走,不報個稅系統(tǒng),現(xiàn)在出納要給我打工資問我摘要怎么寫,這個摘要怎么寫對自己最有利啊
CPA財管:傳統(tǒng)杜邦分析體系里,測量償債能能力的【經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額】,是指 投資理論里的,營業(yè)現(xiàn)金毛流量、營業(yè)現(xiàn)金凈流量,還是實體現(xiàn)金流量?
個體戶可以自己網(wǎng)上注銷嗎?
老師請教一下。如果當(dāng)月計提的工資 部分當(dāng)月沒有發(fā)的話 在實發(fā)工資表里 要做 實發(fā)工資的數(shù)據(jù)嗎、備注:未發(fā)嗎 還是 等實際發(fā)放等時候才能填 實發(fā)工資數(shù)據(jù) ,如果不填的話 是否是等補發(fā)的時候 再多做一張 實際發(fā)放的表備注補發(fā)部分的工資呢
老師好,跨省報個人經(jīng)營所得,是不是代扣代繳系統(tǒng)也要選擇外省的,怎么沒看到選擇的地方呢
老師12章或有事項銷售合同支付違約金存在標(biāo)的資產(chǎn)分錄怎么寫呢?謝謝老師
一般納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少
@樸老師,今年我們高企復(fù)審,我想問下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請問,對于這塊的核查稅務(wù)人員會在哪些方面要求提供佐證判定為確實是高新技術(shù)產(chǎn)品?因為們現(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
賣了2套設(shè)備一共1050萬,發(fā)票數(shù)量開了1.2套630萬,成本費用難算了,老師那我應(yīng)該怎么處理,還是這個月給客戶把剩余的票開了?前面是收到630萬款開630萬票的
那你全部都應(yīng)該做收入的,這個設(shè)備不可能賣個小數(shù)兒,你這樣開發(fā)票就不合規(guī)。
你現(xiàn)在全部都要做收入成本。
老師,全部做收入的話剩余的沒有發(fā)票,那用什么做憑證附件哦
這個產(chǎn)品已經(jīng)完成了不是嗎?購買的材料沒有到的話,你們自己做一個暫估入庫的。