您好 應(yīng)納稅所得額100萬內(nèi)減半征收 100-300萬按照10%不減半
老師,請問什么情況下小型微利企業(yè)的應(yīng)納稅所得額要減半征收
老師 兩免三減半中,第三年所得稅減半征收,但是企業(yè)也是小微企業(yè),這種情況 是不是可以 自行選擇享受 小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠了?
小微企業(yè),減免優(yōu)惠 ,什么情況下要減半,什么情況不要減半,在天企業(yè)所得稅時,減免所得稅額13.1欄時,會算不對
老師你好。企業(yè)所得稅什么情況下才填寫那個“減免所得稅優(yōu)惠明細表呢”?
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅年報減免所得稅優(yōu)惠明細表都需要填什么,符合天見得小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅填實際交的所得稅金額嗎
紙質(zhì)禮盒內(nèi)物有糕點、眼罩、毛毯這些物品,發(fā)票按照什么分類編碼開
老師你好,我公司行政報銷外部人員來參加企業(yè)培訓(xùn)招待的餐費、車費記什么科目?開展培訓(xùn)是為了他們了解公司產(chǎn)品更多后期有客戶需求的話幫忙推廣
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司,實行小企業(yè)會計制度,長期投資1500萬,該項資產(chǎn)為名下一家子公司,組建于2016年,這家子公司尚有開發(fā)的一個項目剩余房產(chǎn)30套,子公司的財務(wù)報表上的所有者權(quán)益207萬,資產(chǎn)1100萬,負債893萬,上級審計時查看子公司報表認為該項長期投資存在明顯減值跡象,需要計提減值準備。因為是小企業(yè)會計制度公司一直沒有計提,有相關(guān)法規(guī)制度可以作為不計提減準備的依據(jù)嗎?
你好,繳納印花稅,可以記“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”嗎
@樸老師,研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額是指什么?從哪里取數(shù)?
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎?
老師這個月開票了30萬,紅沖了個去年的20萬,這個20萬除了做紅字。之后還需要做啥分錄影響本季度利潤表嗎
個體工商戶一個季度開銷售普票36萬,要交多少稅?分別是哪幾項稅金?
老師,這題為什么不是200*0.8*1.2%*6/12+3*6*0.12呢?
老師:請問,開具 *經(jīng)營租賃*汽車租賃 數(shù)電發(fā)票,這個單位要怎么填???
X*25%*20%*50%,在什么情況下要減免*50%
應(yīng)納稅所得額100萬內(nèi)的時候要減半50%啊