你好,這里增值稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎? 消費(fèi)稅=361600/(1%2B13%)*5%

大自然木地板廠是增值稅一般納稅人,當(dāng)月銷售一批實(shí)木地板,開出普通發(fā)票,注明銷售額361600元(含稅)。請分別計(jì)算該廠應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。(增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅率為5%)
大自然木地板廠是增值稅一般納稅人,當(dāng)月銷售一批實(shí)木地板,開出普通發(fā)票,注明銷售額361600元(含稅)。請分別計(jì)算該廠應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。(增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅率為5%)怎么計(jì)算老師?
某地板廠為增值稅一般納稅人,2019年5月向某建筑商場銷售實(shí)木地板一批,取得價(jià)款110.4萬元(含稅)包裝費(fèi)及裝卸費(fèi)共計(jì)2.6萬元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率5%1,實(shí)木地板不含稅銷售額2,實(shí)木地板的銷項(xiàng)稅額3,銷售實(shí)木地板的應(yīng)納消費(fèi)稅
某地板廠為增值稅一般納稅人,2019年5月向某建筑商場銷售實(shí)木地板一批,取得價(jià)款110.4萬元(含稅)包裝費(fèi)及裝卸費(fèi)共計(jì)2.6萬元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率5%1,實(shí)木地板不含稅銷售額2,實(shí)木地板的銷項(xiàng)稅額
某市實(shí)木地板廠A是增值稅一般納稅人,2022年1月購買原木一批,專用發(fā)票注明價(jià)款85萬元,A廠將該批材料委托某縣城的實(shí)木地板加工廠B加工成素板(實(shí)木地板的一種)),B廠收取加工費(fèi)和輔料費(fèi)5萬元(不含增值稅)。A廠收回素板后,將80%繼續(xù)加工成實(shí)木地板銷售,取得不含稅銷售收入200萬元。已知:實(shí)木地板成本利潤率為5%;消費(fèi)稅率 10%。要求計(jì)算:(1)計(jì)算B廠代收代繳的消費(fèi)稅;(10分)(2)計(jì)算A廠銷售實(shí)木地板應(yīng)納的消費(fèi)稅。(5分)
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢
說錯(cuò)了吧?賣給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀

