對(duì)的,申報(bào)繳納完就可以了
老師你好,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),2019年11月-今年的實(shí)收資本未進(jìn)行申報(bào)繳納印花稅,不知道本月申報(bào)印花稅是否可以一起匯總補(bǔ)繳?
請問老師:印花稅一直沒有交過,那我今天申報(bào)是不是申報(bào)今年的就可以了
老師,請問1月13號(hào)申報(bào)的印花稅已申報(bào)未繳款,今天交款提示超過繳款期限,無法直接繳款,可以作廢,從新申報(bào)繳款嗎?
老師,今年未交的印花稅,在1月申報(bào)期內(nèi),申報(bào)繳納完,就可以了嘛
老師,請問我們?nèi)ツ暧袀€(gè)合同,今年1月份驗(yàn)完工,現(xiàn)在才交印花稅可以嗎 項(xiàng)目所在地沒收,現(xiàn)在在本地申報(bào)繳納
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
沒有合同的,必須按收一次發(fā)票,就申報(bào)一次嗎,像維修費(fèi)這種有很多張
其實(shí)可以匯總申報(bào)一次,一個(gè)月一次
有合同,里面沒有明確的金額,還是按每個(gè)月開票金額來申報(bào)嗎
按照每個(gè)月開票的這樣就行,還能對(duì)應(yīng)上去
車輛保險(xiǎn)費(fèi)也是要交印花的嗎
需要,這個(gè)也是需要的
那些發(fā)票是不用交印花的了
啥意思?是你說的開票還是?
公司開出去的票,都是要交的嘛,
就是收到的發(fā)票,那些不用交印花的
其實(shí)正規(guī)的是購銷都是需要繳納的
好好,差旅費(fèi)住宿發(fā)票要交不了
這些是不用的啊啊