你好,福利費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是:不超過(guò)工資總額的14%,那么就是11*14%,,匯算清繳調(diào)整21-11*14%
老師,員工聚餐的福利費(fèi)匯算清繳應(yīng)該怎么填?
老師 問(wèn)下 匯算清繳 工資是11萬(wàn) 員工福利是21萬(wàn) 匯算清繳會(huì)怎么樣
老師好,請(qǐng)問(wèn)員工福利匯算清繳的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,職工福利匯算清繳怎么調(diào)
老師早上好.請(qǐng)問(wèn)一下22年匯算清繳填利潤(rùn)表時(shí)的上年金額,是21年匯算清繳調(diào)整后的利潤(rùn)表,的所得金額, 還是21年未匯算清繳會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額
老師我們沒有丙烷的生產(chǎn)和經(jīng)驗(yàn)資質(zhì),但是客戶要,我們就從別的地方買了直接送客戶那了,客戶給我們付款,這個(gè)怎么入賬?都是不開票的現(xiàn)金交易,能不能按買進(jìn)和賣出的這個(gè)差價(jià)做營(yíng)業(yè)外收入?不再走庫(kù)存商品和成本結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好!我想問(wèn)一下款2023年1月份已經(jīng)收了,一直沒有開票,當(dāng)時(shí)是對(duì)方法人轉(zhuǎn)我公司法人現(xiàn)在對(duì)方要求開票給他們,法人個(gè)人代開不了,公司開票,這樣可以嗎?
小規(guī)模處理固定資產(chǎn)沒有開票,怎么做分錄,增值稅報(bào)表要不要填報(bào)?
收到退回已交的增值稅以及附加稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
跨境收入怎么報(bào)稅,在電子稅務(wù)局怎么填
老師!個(gè)人所得稅一般是怎么計(jì)提和發(fā)放呢?分錄一般是怎么寫?
簽訂勞務(wù)合同的員工和勞務(wù)報(bào)酬的臨時(shí)用工有什么區(qū)別
老師好 ,需要8月抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月認(rèn)證還是9月15日前認(rèn)證
老師請(qǐng)問(wèn)一下、開代理記賬公司、需要什么資質(zhì)么?
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司的章程在網(wǎng)上哪里可以打印出來(lái)
就是超出部分按照2.5%繳納企業(yè)所得稅是嗎
2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
21-11*14%=19.46*2.5%=0.4865 對(duì)嗎老師
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的
謝謝老師
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦? ?