你好! 3000勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(3000-800)×20%=440。勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅都是自己承擔(dān)的,實(shí)際收到3000-440=2560元,3000這個(gè)收入是含稅的。
勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅怎么計(jì)算是含稅還是不含稅
老師,公司給勞務(wù)報(bào)酬的人代扣代繳個(gè)稅,假如開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票含稅3000元,增值稅29.7元,那個(gè)稅是3000×(1-20%)×20%還是不含稅2970.3去乘呢,代扣代繳系統(tǒng)里收入欄跳3000還是2970.30
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅申報(bào),收入是3000,是不含稅的嗎?怎么算?
勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅本期收入是勞務(wù)發(fā)票不含稅的金額,那沒(méi)發(fā)票怎么算不含稅金額?實(shí)際支付了4000
請(qǐng)問(wèn)公司替?zhèn)€人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬時(shí)是按發(fā)票含稅金額還是不含稅金額申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅
你好老師,開(kāi)具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開(kāi)增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開(kāi)具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫(kù)存虛高,怎么處理?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬(wàn)的存貨,實(shí)物有6.700萬(wàn)左右,需要開(kāi)好多的發(fā)票出來(lái)呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,只能開(kāi)具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒(méi)太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來(lái),需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問(wèn)下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,填入系統(tǒng)收入,也是按3000來(lái)填嗎?
是的,填3000會(huì)自動(dòng)核算個(gè)稅的。