您好,應(yīng)繳納消費(fèi)稅為226000/(1%2B13%)*15%
美馨妝品廠為增值稅一般納稅人,4月1日向某大型商場(chǎng)銷售化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額100萬(wàn)元。4月25日向某單位銷售化妝品一批,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額11.7萬(wàn)元?;瘖y品適用消費(fèi)稅稅率30%.該化妝品生產(chǎn)企業(yè)4月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額怎么計(jì)算???求
某化妝品公司為增值稅一般納稅人,5月生產(chǎn)并銷售化妝品,取得含稅銷售額為226000元,適用的消費(fèi)稅稅率為15%,則該月應(yīng)繳納消費(fèi)稅
某化妝品公司為增值稅一般納稅人,5月生產(chǎn)并銷售化妝品,取得含稅銷售額為226000元,適用的消費(fèi)稅稅率為15%,則該月應(yīng)繳納消費(fèi)稅
2.某化妝品店為一般納稅人銷售一批化妝品,商品單價(jià)(含稅)售價(jià)為200元,共銷售1000套。化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%,假定一般納稅人的增值稅稅率為13%,請(qǐng)計(jì)算該商店(一般納稅人)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。(小數(shù)保留二位)
甲公司是一家化妝品生產(chǎn)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,2019年8月,該廠銷售高檔化妝品取得不含增值稅銷售收入¥1,000,000,銷售普通化妝品取得不含增值稅銷售收入¥800,000,將高檔化妝品與普通化妝品組成禮盒成套銷售,取得不含增值稅銷售額¥500,000,已知高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅?
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬(wàn)。但是途中付了兩次都沒(méi)有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說(shuō)每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書(shū)。第一次付款發(fā)票是開(kāi)了20萬(wàn)的
外貿(mào)公司,備了庫(kù)存,后來(lái)銷售給客戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場(chǎng)上對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場(chǎng)在期貨市場(chǎng)上沒(méi)有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒(méi)法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?