借:應(yīng)付賬款1000 貸:銀行存款900 ? ? ?營業(yè)外收入100

老師:請問一下,現(xiàn)在已做錯分錄,1、計提時多計提成了庫存商品80、應(yīng)付賬款80; 2、付款時應(yīng)付賬款未做營業(yè)外支出--稅費80轉(zhuǎn)出; 3、在保持庫存商品1000元不變的情況下,如何調(diào)分錄?(目前庫存商品少80、銀行存款又多付80、應(yīng)付賬款多計80)" 現(xiàn)做的分錄:(1)計提:借庫存商品10800,貸:應(yīng)付賬款1080(含稅費80,是給供應(yīng)商開票的稅點,不計增值稅里面) (2)付款:借應(yīng)付賬款1080、貸銀行存款1080 (3)銷售:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 借主營業(yè)務(wù)成本1000 貸庫存商品1000 (4)多付稅費 借營業(yè)外支出--稅費80、貸銀行存款80
老師:我上次問的問題可能不太準確。8月發(fā)生業(yè)務(wù) 如下,8月按原價退貨給供應(yīng)商1000元、按75%折扣750元賣給供應(yīng)商(1000元7月已計提了庫存商品1000元,和應(yīng)付賬款1000元);8月供應(yīng)商對單中3000元貨款,并在對賬單中減去750元折扣貨款,8月對賬單中應(yīng)付貨款2250元。請問分錄:計提:借庫存商品3000,貸:應(yīng)付賬款3000 9月付款:借:應(yīng)付賬款3000 銷售費用250 貸:銀行存款2250 主營業(yè)務(wù)成本750 庫存商品250?這樣做是否正常??
老師銀行付款給供應(yīng)商,報銷單也寫了付款給供應(yīng)商,銀行付的5000,報銷單寫的付5200,怎么寫分錄呢
之前支付貨款的時候多支付了100快會計分錄 借應(yīng)付賬款900 預(yù)付賬款100 銀行存款1000是這樣的嗎 那之后用預(yù)付賬款抵賬的時候怎么些會計分錄 是貸應(yīng)付賬款100 銀行存款120 借應(yīng)付賬款220 是這樣嗎?
記在應(yīng)付賬款里的1000快 付款的時候供應(yīng)商給了100的商業(yè)折扣,以銀行存款付了900 怎么寫會計分錄?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負責對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
老師,營業(yè)外收入為什么在貸方?不是應(yīng)該增加嗎?
你只付了900,100就是你的收入啊,收入就是在貸方增加呀
好的,明白了,謝謝老師
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