你好,同學(xué)。 請(qǐng)問是有例題嗎?可以描述清楚嗎? 如果是以4000元銷售給銷售公司,并且開票為4000,應(yīng)該是以4000作為收入的
甲公司為一家生產(chǎn)企業(yè),尚未設(shè)立獨(dú)立的銷售公司,假定本年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的銷售收入為5000萬元,預(yù)計(jì)廣告費(fèi)支出、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出共計(jì)1200萬元。其他可稅前扣除的成本費(fèi)用為2600萬元。要求對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。
某工業(yè)企業(yè)2018年度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入6000萬元,企業(yè)當(dāng)年賬面列支廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1100萬元,稅前會(huì)計(jì)利潤總額為200萬元(假設(shè)無其他納稅調(diào)整項(xiàng)),如果該企業(yè)設(shè)立一個(gè)獨(dú)立核算銷售公司,將產(chǎn)品以5500萬元的價(jià)格銷售給銷售公司,銷售公司再以6000萬元的價(jià)格對(duì)外銷售,并使廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)在工業(yè)企業(yè)與銷售公司間進(jìn)行分配,具體分配方案為工業(yè)企業(yè)承擔(dān)廣告費(fèi)何業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為800萬元,銷售公司承擔(dān)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為300萬元。假設(shè)工業(yè)企業(yè)的稅前會(huì)計(jì)利潤為90萬,銷售公司的稅前會(huì)計(jì)利潤為100萬元。已知該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。請(qǐng)計(jì)算經(jīng)過籌劃后該企業(yè)的稅后利潤增加額。(金額單位:萬元)
甲公司為-家生產(chǎn)企業(yè),尚未設(shè)立獨(dú)立的銷售公司,假定本年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的銷售收入為5000萬元,預(yù)計(jì)廣告費(fèi)支出、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出共計(jì)1200萬元。其他可稅前扣除的成本費(fèi)用為2600萬元。要求對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。在方案二中,甲企業(yè)以4000萬的價(jià)格先把產(chǎn)品銷售給銷售公司,銷售公司再以5000萬的價(jià)格對(duì)外銷售。為什么計(jì)算合計(jì)企業(yè)所得稅的時(shí)候,用的是5000萬來算呀,4000萬呢
1.華夏工業(yè)企業(yè)2020年度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入6000萬元,企業(yè)當(dāng)年賬面列支廣告費(fèi)1000萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)100萬元,稅前會(huì)計(jì)利潤總額為200萬元(假設(shè)無其它納稅調(diào)整項(xiàng))。現(xiàn)有兩種方案可供選擇,請(qǐng)以稅后利潤最大化為稅收籌劃目標(biāo),為企業(yè)進(jìn)行所得稅的稅收籌劃 方案一:不設(shè)立獨(dú)立核算的銷售公司。方案二:企業(yè)設(shè)立一個(gè)獨(dú)立核算的銷售公司,將產(chǎn)品以5500萬元的價(jià)格銷售給銷售公司,銷售公司再以6000萬元的價(jià)格對(duì)外銷售,并使廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)在工業(yè)企業(yè)與銷售公司間進(jìn)行分配。其中:工業(yè)企業(yè)承擔(dān)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為800萬元,銷售公司承擔(dān)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為300萬元;工業(yè)企業(yè)的稅前利潤為90萬元,銷售公司的稅前利潤為100萬元,
甲公司為一家生產(chǎn)企業(yè),尚未設(shè)立獨(dú)立的銷售公司,假定本年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的銷售收入為5000萬元,預(yù)計(jì)廣告費(fèi)支出、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出共計(jì)1200萬元。其他可稅前扣除的成本費(fèi)用為2600萬元。要求對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎