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9月13日,銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款500000元,增值稅65000元。另外,該企業(yè)支付給某運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)費(fèi),取得由該運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明不含稅運(yùn)費(fèi)金額5000元,銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖。
1、3日,企業(yè)購(gòu)入鋁材一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)42000元、增值稅5460元;取得交通運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)1000元、增值稅90元。價(jià)款以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。2、9日,企業(yè)從光大公司購(gòu)入一批鋼材3000千克,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)60000元、增值稅7800元,企業(yè)簽發(fā)一張2個(gè)月到期、面值67800元的銀行承兌匯票。取得交通運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)700元、增值稅63元,款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票付訖。材料尚未運(yùn)到。 3、10日,上月購(gòu)入的鋁材批驗(yàn)收入庫(kù), 實(shí)際成本為45800元, 貨款已于上月支付。4、15日,接受外商捐贈(zèng)材料一批, 對(duì)方提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)65000元、增值稅8450元;企業(yè)以轉(zhuǎn)賬支票支付運(yùn)雜費(fèi)2000元(未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),材料已驗(yàn)收入庫(kù)。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
某生產(chǎn)企業(yè)2019年6月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅1300元,委托裝卸搬運(yùn)公司裝卸貨物,取得裝卸搬運(yùn)公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明裝卸搬運(yùn)費(fèi)2000元;本月銷(xiāo)售貨物委托運(yùn)輸企業(yè)將貨物運(yùn)送給購(gòu)買(mǎi)方,取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5000元。該企業(yè)本月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。(上述涉及的企業(yè)均為增值稅一般納稅人)
接受當(dāng)?shù)丶走\(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)的貨運(yùn)服務(wù),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的不含稅運(yùn)費(fèi)15萬(wàn)元,接受乙運(yùn)輸企業(yè)(小規(guī)模納稅人)的貨運(yùn)服務(wù),取得乙企業(yè)自行開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元該企業(yè)當(dāng)月支付運(yùn)費(fèi)可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅()萬(wàn)元
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅般納稅人,適用增值稅13%,交通運(yùn)輸業(yè)稅率9%,2021年5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下 (1)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額80萬(wàn)元:另外開(kāi)具普通發(fā)票,取得銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.45萬(wàn)元 (2)銷(xiāo)售乙產(chǎn)品開(kāi)具普通發(fā)票取得含稅銷(xiāo)售額28.25萬(wàn)元 (3)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元 (4)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)30萬(wàn)元,取得運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶(hù)直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
您好,借銀行存款565000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅65000,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅450貸銀行存款5450