你好 根據(jù)你的描述,建議不要進(jìn)行修改的
請(qǐng)問佟老師,我去年有許多不合格的發(fā)票,一種是重新開回來后和之前做的分錄是一樣的,一種是重新開回來后科目有變化的。我現(xiàn)在4季度季報(bào)已經(jīng)報(bào)出去了,年報(bào)還沒報(bào)呢。如果我將這些重新開回來的發(fā)票入到今年的賬里,把去年不合格的發(fā)票在今年做紅沖,這些不合格的發(fā)票用在匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?另外我可以把這些重新開回來的發(fā)票入到去年,做到去年的賬里嗎?然后再做匯算清繳。
老師,我單位的賬從19年開始是讓代理記賬公司做的,然后我這個(gè)接手過來的,銀行流水都沒有做,我就從以前的重新做了一遍,然后財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表都需要修改,但是已經(jīng)繳納了的企業(yè)所得稅沒有變化,那么稅務(wù)大廳能做修改嗎
老師有個(gè)單位前兩年在代理記賬公司做的賬 然后好多東西他都沒有 后來我接過來以后 我重新做的那前兩年的 財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳的表 能修改嗎
老師,我現(xiàn)在沒有報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳,然后我發(fā)現(xiàn)去年有兩個(gè)憑證錯(cuò)了會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)減少,但是第四季度已經(jīng)按照錯(cuò)的利潤(rùn)表填報(bào)了季度所得稅報(bào)表,現(xiàn)在我想調(diào)整過來,修改好憑證后生成新的利潤(rùn)表再進(jìn)行匯算清繳可以嗎
老師,我們公司是做編織袋加工的,22年6月設(shè)立,但是一直是記賬公司做賬報(bào)稅,只做了專票的進(jìn)銷,費(fèi)用都沒有做過,今年還沒匯算呢。我想請(qǐng)問老師,去年的費(fèi)用,我今年還能做進(jìn)來嗎,之前的申報(bào)表,還可以改嗎? 目前我們正在變更法人。情況是這樣的,去年是三個(gè)人合伙做呢,最后那兩個(gè)股東不出錢,一直是我老板墊資,現(xiàn)在那兩個(gè)股東退出了,我們要把營(yíng)業(yè)執(zhí)照由別人的名字變到老板娘名下了。那去年將近八十多萬的費(fèi)用,我現(xiàn)在還能做嗎
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
那怎么辦呢
你繼續(xù)按照這個(gè)月的數(shù)據(jù)申報(bào)比較好的