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一般納稅人現(xiàn)在需要注銷了,賬面增值稅進(jìn)項大于銷項,不需要繳納增值稅,那剩余的留抵稅額怎么處理呢?現(xiàn)需要平賬,公司的其他業(yè)務(wù)也都轉(zhuǎn)移了,請從實(shí)務(wù)方面解答,謝謝!

2021-12-18 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-18 20:47

同學(xué)您好,那您就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2965 追問 2021-12-18 20:49

因為我賬面進(jìn)項,銷項都有余額,我怎么處理呢?差額計入營業(yè)外支出么?

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齊紅老師 解答 2021-12-18 20:57

先進(jìn)項稅額和銷項稅額都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后未交增值稅的余額在借方的話,在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2965 追問 2021-12-18 21:01

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我沒辦法判斷是補(bǔ)計成本還是費(fèi)用怎么處理呢?因為進(jìn)項可能是部門費(fèi)用獲得的,也可能是主營業(yè)務(wù)成本獲得的…

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齊紅老師 解答 2021-12-18 21:26

你這是最后的了,就計入管理費(fèi)用吧

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快賬用戶2965 追問 2021-12-18 21:30

我們注銷,稅務(wù)局還沒有審我們,之后還會存在需要補(bǔ)稅的情況。所以我還想再問一下,我們的留抵稅額可以用來抵扣稅務(wù)局的其他稅款么?

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齊紅老師 解答 2021-12-18 21:36

這也只能抵增值稅的,其他稅是不可以的

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同學(xué)您好,那您就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-18
進(jìn)項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項大于進(jìn)項時要計提
2022-12-28
你好! 收購糧食的進(jìn)項稅最新的扣除率是9%,直接銷售的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:主營業(yè)務(wù)成本 你這個計入了銷項,有點(diǎn)不對。
2022-01-30
您好,最好的辦法是按月核對納稅申報表與賬套數(shù)據(jù),逐月調(diào)整
2021-04-22
你好,不管進(jìn)項大于銷項,你都可以把你的進(jìn)項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,分錄可以參考這個 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2021-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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