同學(xué)您好,那您就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
您好,疫情期間生活服務(wù)業(yè)免稅,我們單位是一般納稅人,進(jìn)項大于銷項,按正常的話是不需要做賬務(wù)處理的,因為有留底稅額,但是免稅以后,兩個月收入額度免稅,留底稅額減少,那賬務(wù)處理怎么做呢!申報表可以體現(xiàn)免稅的收入,那賬務(wù)處理如何體現(xiàn)稅,請老師解答一下分錄該如何記賬!謝謝
老師你好 ,請教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進(jìn)項稅額大于銷項稅額,形成留底稅額,那么月末,進(jìn)項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額到年底就會有一個累積數(shù),如何處理呢,老師能說一下詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
一般納稅人現(xiàn)在需要注銷了,賬面增值稅進(jìn)項大于銷項,不需要繳納增值稅,那剩余的留抵稅額怎么處理呢?現(xiàn)需要平賬,公司的其他業(yè)務(wù)也都轉(zhuǎn)移了,請從實(shí)務(wù)方面解答,謝謝!
老師,您好,我家是糧食企業(yè),一般納稅人,收糧的進(jìn)項稅計入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-其他稅票,取得的專票需要認(rèn)證抵扣的計入其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項稅,認(rèn)證多少再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-防偽稅票,1月我家的收糧的進(jìn)項稅就大于銷項稅了,領(lǐng)導(dǎo)說需要交增值稅,用收糧的進(jìn)項稅抵扣,我現(xiàn)在不知道收糧的進(jìn)項稅我要抵扣的那部分怎么在賬里體現(xiàn),麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師您好,我咨詢增值稅的問題。 本月(12月)發(fā)生銷項稅額9萬,進(jìn)項稅額2萬,所以本月銷項大于進(jìn)項,但是截至11月底,留抵的進(jìn)項稅額還有14萬多。 請問老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請問是用目前有的留抵稅額進(jìn)項抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
老師,上次去稅局發(fā)票提額,專管員讓我把公司經(jīng)營場所租賃合同拿去,我說好,現(xiàn)在提額度完成了,我給他送不送租賃合同?他說我們季度房產(chǎn)稅交的少,房產(chǎn)稅3元,土地增值稅31.88元。
我是商貿(mào)批發(fā)類的公司為什么有的公司開過來的發(fā)票,然后弄個千克,后面又括括號弄個公斤呢?我出的時候要跟著他一模一樣嗎?
我們公司是勞務(wù)公司,很工地上的工人也就是臨時工不簽合同,有問題沒?
老師,自然人股東把股份賣給A公司,認(rèn)繳750萬,已實(shí)繳了700萬,A公司平價購股份,打款給自然人股東750萬的話,繳個稅是按多少繳呀
固定資產(chǎn)5月買入,累計使用月份1,累計折舊期間0這樣對嗎
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會計分錄是?
老師,我這邊分公司有一筆工資(分公司申報個稅)今天必須付出去??墒倾y行卡限額了,付不了。我是用總公司先幫分公司支付好(分公司不用報企業(yè)所得稅,都是總公司一起申報)?還是我自己個人的先付出去,明天分公司再還我?
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會計分錄是?
考證一年了,怎么繼續(xù)教育呀,這個是必須要學(xué)的嗎
老師好個體收入成本可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)不
因為我賬面進(jìn)項,銷項都有余額,我怎么處理呢?差額計入營業(yè)外支出么?
先進(jìn)項稅額和銷項稅額都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后未交增值稅的余額在借方的話,在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我沒辦法判斷是補(bǔ)計成本還是費(fèi)用怎么處理呢?因為進(jìn)項可能是部門費(fèi)用獲得的,也可能是主營業(yè)務(wù)成本獲得的…
你這是最后的了,就計入管理費(fèi)用吧
我們注銷,稅務(wù)局還沒有審我們,之后還會存在需要補(bǔ)稅的情況。所以我還想再問一下,我們的留抵稅額可以用來抵扣稅務(wù)局的其他稅款么?
這也只能抵增值稅的,其他稅是不可以的