你好 預(yù)繳抵扣未交增值稅是這么做
老師請(qǐng)問,項(xiàng)目異地預(yù)交增值稅月未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是? A 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅 B 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅
老師好建筑行業(yè)異地項(xiàng)目,比如預(yù)繳增值稅7000.本月應(yīng)交增值稅2000. 預(yù)繳時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅7000 貸:現(xiàn)金 7000; 最后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借: 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 9000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2000 應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 7000 分錄是這樣做的嗎?
預(yù)交增值稅會(huì)計(jì)分錄,的借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅對(duì)嗎
老師異地預(yù)繳納增值稅分錄 繳納時(shí):應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)繳增值稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 申報(bào)時(shí):應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)繳增值稅 對(duì)嗎?
預(yù)交增值稅的時(shí)候是直接借應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 貸銀行存款 還是借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 然后再借應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅貸銀行存款再用預(yù)交增值稅沖未交增值稅
老師好,小微企業(yè)的條件是?
老師,A公司要幫B公司付裝修款,兩個(gè)公司都是老板的,這筆錢是給總部的管理費(fèi)用,不會(huì)還款,這筆錢怎么走賬安全點(diǎn)
廣東廣州外貿(mào)企業(yè),8月份進(jìn)行了取得發(fā)票用途確認(rèn),也就是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),8月份沒有進(jìn)行收匯成功,首單出口退稅,9月份申報(bào)期不進(jìn)行申請(qǐng)退稅,接下來(lái)需要怎么操作
我們餐廳采購(gòu)炒面,混沌皮,每次就是30多元,能不能一個(gè)月的,分別注明哪天多少錢,開在這一張收據(jù)上
連續(xù)勞務(wù)報(bào)酬年終匯算和工資匯算一樣嗎,稅率
我們公司需要開100萬(wàn)承兌給廠商,付50萬(wàn)保證金怎么做賬
老師,我們工資現(xiàn)在已經(jīng)是10%的稅率了,可以把部分工資報(bào)成年終獎(jiǎng)嗎
你好,代收的款項(xiàng),怎么入賬?
請(qǐng)問老板,公司借個(gè)人的錢,利息沒發(fā)票用什么入賬
九月稅務(wù)登記,個(gè)稅需要報(bào)嗎
老師那個(gè)借方,預(yù)交增值稅的借方為什么不是已交稅金
異地預(yù)繳一般用預(yù)繳增值稅 當(dāng)月繳納繳納當(dāng)月的用已交
難道是月初才是已交稅金嗎?
那就是說(shuō),預(yù)繳增值稅借方用未交增值稅。當(dāng)月繳納用已交稅金對(duì)嗎
預(yù)繳 借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅 貸銀行存款 回來(lái)申報(bào)抵扣 做你第一個(gè)分錄