計提借管理費用,勞務(wù)費貸應(yīng)付賬款 支付 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 收到發(fā)票,借應(yīng)付賬款借管理費用,負數(shù)借管理費用貸應(yīng)付賬款。
我想問一下,企業(yè)與勞務(wù)派遣公司簽訂用工合同,工資是通過勞務(wù)派遣公司發(fā)的,發(fā)票上寫的是派遣費勞務(wù)費,要如何入賬呢
老師,企業(yè)計提、支付勞務(wù)費工資及回發(fā)票時賬務(wù)處理分錄能幫忙寫一下嗎?我們是企業(yè),用工是勞務(wù)派遣用工
你好老師,咨詢下。我們是用工單位,單位里有部分是本單位員工,還有一部分是勞務(wù)派遣員工。其中他們的工資都在本單位賬戶支出,就是勞務(wù)派遣員工的社保和公積金由勞務(wù)派遣公司繳納。那么這樣每個月的工資計提和社保計提怎么做分錄呀?
老師,我們支付勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費,再勞務(wù)派遣公司支付工資給員工,收到這樣一張增值稅專用發(fā)票,這個賬務(wù)處理怎么做,借:管理費我哦-勞務(wù)費20378.57,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額6.43貸銀行存款20385這樣嗎
老師,我們支付勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費, 然后勞務(wù)派遣支付工資給我們員工, 收到一張增值稅專用發(fā)票總額20385元, 是差額征稅:20250,勞務(wù)費17017.38元,社保3232.62,管理費135元,其中一個銷售人元應(yīng)發(fā)工資6422.46,兩個辦公室人員工資5672.46+4922.46, 這個分錄怎么做呢,
老師,處置交易性金融資產(chǎn)、債權(quán)投資、其他債權(quán)投資、其他權(quán)益工具投資時的確認的投資收益和留存收益,最快計算的公式有沒有?影響營業(yè)利潤的又是怎么算?
我是客車運輸業(yè),現(xiàn)在報廢一輛客車,我給車輛回收公司開了車輛報廢發(fā)票,對我會不會產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險
請問:存款單為啥不能權(quán)利質(zhì)押
其他應(yīng)付款借方余額是什么意思?
老師,車間的行車折舊年限是幾年啊
什么情況下采購的貨物和銷售的貨物可以不一致
甲公司2021年有關(guān)處置金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下:①處置一項交易性金融資產(chǎn),其賬面價值為800萬元(其中,成本為900萬元,公允價值變動為-100萬元),處置所得價款為1000萬元;②處置一項債權(quán)投資,其賬面價值為800萬元(其中,成本為900萬元,利息調(diào)整為-100萬元),處置所得價款為1000萬元;③處置一項其他債權(quán)投資,其賬面價值為800萬元(其中,成本為900萬元,公允價值變動為-100萬元),處置所得價款為1000萬元;④處置一項其他權(quán)益工具投資,其賬面價值為800萬元(其中,成本為900萬元,公允價值變動為-100萬元),處置所得價款為1000萬元。關(guān)于上述金融資產(chǎn)的處置,表述中正確的
我們公司有些外地員工,找了人家資源公司,通過人力資源公司發(fā)工資交社保,轉(zhuǎn)的款項也開票給我們了,收到這個發(fā)票,我們是不是不用申報個稅,把發(fā)票直接入賬成本費用就可以了。
老師,科農(nóng)局補助資金,當(dāng)年因為沒有看見相關(guān)的文件,作掛賬處理,現(xiàn)在審計要求整改,文件也找到了,這筆資金實際為補助收入,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
老師,公司跟房東簽房租合同經(jīng)營兩年后把部分區(qū)域轉(zhuǎn)給另一家公司,簽了轉(zhuǎn)租協(xié)議,請問對方付租金給我們,我們開什么發(fā)票給他們?另外他們付給我們租金不是屬于我們的收入嗎,那我們給房東支付的租金是包含他們的對吧?所以我們計提房租要包含轉(zhuǎn)租出去的對嗎
老師,沒明白收到發(fā)票以后的兩個分錄,是打錯字了嗎?
借應(yīng)付賬款借管理費用,負數(shù) 借管理費用貸應(yīng)付賬款。 沒打錯 沖之前的,然后再做發(fā)票的。
老師,那我可不可以回發(fā)票時直接放在計提分錄的憑證內(nèi),不做賬呢?
你好不在一個月的不可以不允許提前做。