您好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
請(qǐng)問(wèn),2018年預(yù)繳企業(yè)所得稅現(xiàn)在收到退稅如何做分錄?
請(qǐng)問(wèn)收到退稅如何做分錄,退的是2019年企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)公司收到2018年的企業(yè)所得稅退稅,如何做分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下收到緩繳的稅費(fèi)退款,如何做分錄啊
請(qǐng)問(wèn)收到2018年的退稅款,如何做分錄呢
補(bǔ)繳2024年賣車的增值稅及附加稅,報(bào)表都已改到2024年屬期,憑證寫到了25年現(xiàn)在,交的增值稅可以沖減未分配利潤(rùn)嗎
老師,往來(lái)款怎么寫分錄呢,
在那里可以查到公司的注冊(cè)資本認(rèn)繳期限?
按新租賃準(zhǔn)則計(jì)入的未確認(rèn)融資費(fèi)用是不是要按照租賃年限分期攤銷到財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師您好,寺廟建賬會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
老師好!想問(wèn)下一般納稅人,上個(gè)月對(duì)方開(kāi)的專票,這個(gè)月已抵扣并且申報(bào)完,剛剛銷售方說(shuō)已經(jīng)紅沖了,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)怎么處理
老師,我們一般納稅人公司沒(méi)有開(kāi)票出去,但是收到了很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,其中有一筆是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,這個(gè)要先入賬嗎?請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
郭老師,我們附加稅之前沒(méi)享受優(yōu)惠政策,現(xiàn)在退稅回來(lái)了,怎么做賬
有返利的業(yè)務(wù),之前給開(kāi)票了,后期又給了返利,是把原來(lái)開(kāi)的票全部紅沖從新開(kāi)還是把原來(lái)的票紅沖一部分啊?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司給實(shí)物就當(dāng)記福利費(fèi)是嗎
這樣做不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不勾稽嗎?
會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不勾稽
那也沒(méi)關(guān)系?
這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的哈
那看未分配利潤(rùn)的時(shí)候還是以資產(chǎn)負(fù)債表的為準(zhǔn)?還是需要自己去通過(guò)公式進(jìn)行計(jì)算為準(zhǔn)?
看未分配利潤(rùn)的時(shí)候還是以資產(chǎn)負(fù)債表的為準(zhǔn)