好,你做了收入就得有成本,如果你沒有做收入,你這個成本也做不了。
商混行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是在實際生產(chǎn)的時候,月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本還是等發(fā)票開具之后確認了收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本。因為往往跨度幾個月才會開發(fā)票,如果實際生產(chǎn)時就確認了成本,再在開發(fā)票時確認收入,就會很不匹配。到底是在開發(fā)票時確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本還是在實際生產(chǎn)時,按月確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果是開發(fā)票時再確認的話,那么就會有很多原材料堆在賬面上,到底是怎么樣才是合理的呢
老師,我們購買一些材料,但是開票的時候沒有一一對應開票,有些單價比原來的入庫的時候高,目前還有結(jié)余,但是實際上我們是一進一出沒有盈利的,這個結(jié)轉(zhuǎn)成本可以按照收入的金額直接結(jié)轉(zhuǎn)一樣金額的成本嗎?en
發(fā)票有時候會提前開,有時候會滯后開,收入按照開票時間來確認??梢圆豢紤]收入與成本同時間結(jié)轉(zhuǎn),按照當期實際出庫的材料結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師請問有一個小項目,我們還沒開票出去,那這個月購的材料費用不結(jié)轉(zhuǎn)成本,等開發(fā)票,確認收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
老師,有個問題,貨物發(fā)出去了,但是沒開發(fā)票,照會計來說,要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是有的確認收入是在幾個月后開出發(fā)票之時,按開出發(fā)票確認收入,這樣可行嗎,會不會定性為做假賬?
老師,公司法人有2個公司A和B,法人在A公司買社保,工資0申報(A公司準備停止一切業(yè)務,沒有員工申報個稅),把法人工資在B公司正常申報可以嗎
老師,我們2024年計提了10000的房費,當時沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費日期是2024年1月至12月的物業(yè)費,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,我們是小規(guī)模執(zhí)行的小企業(yè)會計準則,可以直接補提10000,計入今年五月的費用里嗎?
無人機噴灑農(nóng)藥,帶藥和不帶藥所得稅都免嗎
銀行收到多筆一個人付款,可以一起做賬嗎 ?
6月份補交的去年12月份增值稅這個賬是做在5月份還是6月份
老師 我賬上一直有未開票的收入,沒有確認收入,掛的預收賬款,這個現(xiàn)在需要怎么處理?因為掛了一兩年了
老師19年的凈利潤??利潤留存率得到的是19年的利潤留存。19年的留存收益增加額不是應該等于19年的利潤留存減去18年的利潤留存嗎。不太懂這個答案的解析
老師,勞務工每月27500工資,個稅需要預扣多少
公司員工出門學習租了一年的房子開的發(fā)票公司可以報銷入賬么?
請問申報印花稅繳款,是不是這樣就可以了,需要人工去銀行繳費嗎?還是直接在銀行卡上扣款
發(fā)票提前開的,成本都不清楚,材料明細也沒有,要怎么入賬?
你好,可以暫估的,自己估算一個。
沒有清單怎么暫估呢?而且還要把清單打印出來附在后面
你好,那這個產(chǎn)品的構成你不知道嗎。
這不是固定的一個材料,需要看客戶要求定制采購,而且完工后客戶還會驗收,增減增減材料。
暫估一個就可以的,不用非得很準確的,只要別超過你的收入。