固定資產(chǎn)什么時間到的 12月份之前的可以
老師,你好!關于那個固定資產(chǎn)500萬以下的設備,器具可以允許當年一次性抵扣的政策,假如我發(fā)票是2022年取得的,我可以在做2021年季報的時候放到4季度抵扣嗎?
一、高新技術企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。 這個政策,只要是高企的都可以享受嗎?那購入的固定資產(chǎn)金額沒有限制嗎? 那平常是直線折舊法的怎么做?賬務處理還是直線折舊嗎?季報的時候填固定資產(chǎn)加速扣除明細表嗎?
老師 這個政策是不是說固定資產(chǎn)一次性折舊沒有500萬限制?(政策要點: 高新技術企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。凡在2022年第四季度內(nèi)具有高新技術企業(yè)資格的企業(yè),均可適用該項政策。企業(yè)選擇適用該項政策當年不足扣除的,可結轉至以后年度按現(xiàn)行有關規(guī)定執(zhí)行。)
老師您 好,我在2022年第四季度,申報企業(yè)所得稅時,分別申報了500萬元以下設備器具一性扣除跟高新技術企業(yè)單位500萬元以下固定資產(chǎn)一次性扣除這兩項,我現(xiàn)在要做匯算清繳時,高新技術企業(yè)單位500萬元以下固定資產(chǎn)一次性扣除這個要做納稅調整沒的,有人說,高新技術企業(yè)500萬元這個不用做納稅調整,做調一般的那個就可以了,我有定不太確定
老師您好,我2021年度匯算做了固定資產(chǎn)一次性扣除,填了500萬以下器具一次性扣除。在a105080表中 2022年我只需要填寫所有固定資產(chǎn)也就是1-7行中那里調增就可以對吧 。不用再把去年一次性扣除的那個資產(chǎn)填到11.2了吧
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務費的經(jīng)營范圍。我們開設備后續(xù)服務費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設備但是供該設備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設備后續(xù)服務費,醫(yī)院說我們要開服務費的發(fā)票結算的是服務費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結算服務費,進出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務費的經(jīng)營范圍。我們開設備后續(xù)服務費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設備但是供該設備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設備后續(xù)服務費,醫(yī)院說我們要開服務費的發(fā)票結算的是服務費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結算服務費,進出對不起來。
老師,為啥存貨的入賬價值,那個采購的合理損耗不能算進去,成本么要算進去的? 麻煩會的老師詳細解答一下
請問老師,電子商業(yè)匯票資金清算收到的款怎么做賬?
老師,個體戶一季度是核定,二季度是查賬,我這邊申報經(jīng)營所得的收入是填4-6月份的開票數(shù)據(jù)嗎?
你好,研發(fā)費用加計扣除這個月能填嗎
我們給甲方開設備改造費,給我們開進項的公司應該開什么發(fā)票明細給我們
老師,請問收到匯算清繳退的企業(yè)所得稅如何做會計分錄昵
老師錄入成本發(fā)票 借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸:銀存 這個不是結轉成本吧
一稅減半兩費減免是什么意思呢
假如是2022年1月份到的就不可以抵扣2021年的了是嗎?
對的 12月就不可以了 他的折舊在1月份
不是允許一次性抵扣了嗎?都已經(jīng)一次確認費用了怎么不可以?我問了當?shù)氐亩惥衷捒梢脏福?2月份取得話可以當費用一次抵扣
你沒有看下一句 他不允許抵扣是因為它的折舊在一月份
次月折舊 折舊在22年了