同學(xué)你好!不是的哦? 26600*(1-20%)? ? 這個(gè)結(jié)果? 大于2萬元 所以? ?是26600*(1-20%)*30%-2000=4384元 這個(gè)才是要預(yù)扣的個(gè)稅哦
為什么個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬丶特許權(quán)使用費(fèi)丶稿酬在計(jì)算的時(shí)候有喝問題。 比如勞務(wù)報(bào)酬8000 8000*80%*20%=1280 如果有工資9000 (9000-5000)+8000*80%= 而不是(9000-5000)+8000*80%*20%
老師,如果一次勞務(wù)報(bào)酬所得是26600,那算個(gè)稅怎么算?是用26600*80%*20%嗎?
個(gè)人銷售80萬的貨給下游公司,讓上游公司開100萬的發(fā)票,差的20萬算虛開嗎?如果不算虛開,是不是算個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬所得,需要交個(gè)人所得稅?
老師 如果有退休工資和勞務(wù)報(bào)酬所得 是不是匯算清繳時(shí)可以減6萬的費(fèi)用去算的吧 比如退休工資36000元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬是61000元 那匯算時(shí)個(gè)稅是交30元嗎
老師,如果20000的勞務(wù)報(bào)酬,應(yīng)納稅額是20000*(1-20)*20%,如果是30000勞務(wù)報(bào)酬收入呢,怎么算呢
老師,我們有一家個(gè)體戶,當(dāng)時(shí)是21年注銷了稅務(wù),但是工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒有注銷,現(xiàn)在還需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
國(guó)內(nèi)的公司能給國(guó)外的公司做咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)嗎?如果可以他是以啥形式?比如出口材料是報(bào)關(guān),那這算是出口服務(wù)?是咋走???也需要報(bào)關(guān)還是啥?
老師您好,請(qǐng)問中級(jí)財(cái)管考試計(jì)算器使用的方法在哪里學(xué)習(xí)
老師,我想請(qǐng)教一下,自主產(chǎn)品用于職工福利,視同銷售,到底要不要開票,書上課上都沒說清楚
勞務(wù)派遣員工,員工向本公司合計(jì)預(yù)支35000元,他應(yīng)發(fā)工資合計(jì)是42500元,對(duì)方公司發(fā)放他工資合計(jì)51857元,他要退回多少錢?
開票方把票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,之前詢問電子稅務(wù)局不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是收到正確的發(fā)票,一直掛著,現(xiàn)在想電子稅務(wù)局做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)應(yīng)該怎么做,7月分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
出口貿(mào)易方式CIF,出口發(fā)票應(yīng)該怎么開
開發(fā)票,物業(yè)服務(wù)費(fèi),前面大類選什么?
你好。公司注冊(cè)資本是10萬,以前是2個(gè)股東,分別按照出資額出資了,后面如圖片所示, 1.賬上要怎么調(diào)整, 2.新股東要重新轉(zhuǎn)入投資款,再申報(bào)印花稅嗎
老師,開維修費(fèi),稅率是多少???增值稅
老師,還有一個(gè)問題我不是太明白,今天去稅務(wù)局代開,稅務(wù)局說這個(gè)個(gè)稅需要支付方代扣代繳,如果支付方他不履行代扣代繳的義務(wù),會(huì)有怎么的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
這個(gè)的話? 不履行? ?后期個(gè)人自己也沒交稅? ?稅務(wù)又找不到個(gè)人? ? 會(huì)要公司承擔(dān)這個(gè)義務(wù)并且罰款的
老師,如果這邊稅務(wù)局代開了發(fā)票,然后發(fā)票備注欄里明確寫著,個(gè)稅由支付方代扣代繳,那支付方的自然人扣繳客戶端是不是會(huì)自動(dòng)彈出這部分稅款。
你只要申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅? ?都會(huì)的
我是說支付方公司在不申報(bào)的前提下,它的自然人扣繳客戶端會(huì)不會(huì)彈出這部分稅款。
這個(gè)的話 不會(huì)的哦
除非自己進(jìn)到那個(gè)系統(tǒng)里操作申報(bào),是吧老師?
是的哦? 是這個(gè)意思的
好的,謝謝老師
不客氣,如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝