您好,申報(bào)的話,只能是一個月的。

老師,請問下員工是今年12月才在app上填的專項(xiàng)附加扣除,之前申報(bào)個稅的時(shí)候,都沒有扣減過專項(xiàng)扣除這一項(xiàng),那在1月份申報(bào)12月份的個稅的時(shí)候需要把這一年的累計(jì)專項(xiàng)附加扣除扣減掉再計(jì)算個稅嗎
老師,想問下,我們現(xiàn)在算的是12月工資。然后用個稅計(jì)算得時(shí)候?qū)m?xiàng)附加扣除。要不要遷入上年數(shù)據(jù)。還是直接和往常一樣下載更新就行
你好,想問一下,企業(yè)個稅申報(bào)系統(tǒng),個人專項(xiàng)附加扣除信息下載更新后,在綜合所得申報(bào)時(shí),可以不填寫專項(xiàng)附加扣除數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?比如公司有下載A員工的專項(xiàng)附加扣除信息有房租1500元可抵扣,在申報(bào)正常工資薪金所得時(shí),手動更改房租為0,進(jìn)行申報(bào),這樣可以嗎
老師,問一下一個職員12月6日說要我更新下載他的專項(xiàng)附加扣除信息,他新增2021年贍養(yǎng)父母1000元,租房合同1000元,請問能下載更新嗎?那對不到我之前公司發(fā)工資時(shí)扣除的專項(xiàng)附加扣除金額了,可以嗎
老師你好,我想問一下,個稅專項(xiàng)扣除員工在APP上采集了,企業(yè)報(bào)稅時(shí)沒有下載,,現(xiàn)在12月可以把整年的專項(xiàng)扣除都下載了社保嗎,還是12月只能下載12月的數(shù)據(jù),以前的不能一起下載
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?


建議:到明年個稅匯算清繳的,讓員工去處理,在手機(jī)app上看看能不能把一年的數(shù)據(jù)全部匯總
一個月一采集,不能把整年都采集出來了
您好,那您可以去試一下一個月一采集。我建議是匯算清繳時(shí)再來統(tǒng)一處理