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老師,你好!我公司于2021年5月收到其他公司匯款5000元,但是6月又退回該公司4500元,請問6月這個費用怎么做憑證呢?

2021-12-16 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-16 14:58

你好!你5月收的時候如何做的分錄

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快賬用戶9337 追問 2021-12-16 14:59

5月做的 借:銀行存款5000 貸:其他收入5000

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齊紅老師 解答 2021-12-16 15:00

你好!為什么要退回?業(yè)務不做了嗎

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快賬用戶9337 追問 2021-12-16 15:02

我公司只要收500元,他轉成了5000元,所以退回4500元,退回這個費用會計分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-12-16 15:06

你好!你應該借其他收入4500 貸銀行存款4500

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快賬用戶9337 追問 2021-12-16 15:08

謝謝老師的解答

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齊紅老師 解答 2021-12-16 15:08

您好!不用客氣的了

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你好!你5月收的時候如何做的分錄
2021-12-16
你好 如果你需要調整的 借 營業(yè)外收入 貸 管理費用
2021-08-14
再做這個分錄的紅沖就可以了。
2020-10-21
同學你好 這個掛往來就可以了 然后沖減費用
2022-07-18
你好,甲總公司代付工資,借:其他應收款-乙分公司,貸:銀行存款; 乙分公司支付工資,借:應付職工薪酬,貸:其他應收款-某股東4500、其他應付款-甲總公司; 丙分公司支付工資,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款-代扣某股東應付乙公司借款2000; 丙分公司償還某股東借款,借:其他應付款-代扣某股東應付乙公司借款2000,貸:銀行存款2000; 丙分公司下月支付工資還是同樣的做法。
2020-08-27
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