你好,需要你們老板把這個(gè)錢(qián)還回來(lái)。

去年的發(fā)票還能作廢嗎?
老師,工程公司申報(bào)的農(nóng)民工工資 給要交殘保金
生產(chǎn)制造企業(yè),成品往出去賣時(shí)加幾個(gè)點(diǎn)的稅合適,怎么計(jì)算呀
公司準(zhǔn)備注銷,但是未分配利潤(rùn)未負(fù)數(shù)-354964,其他應(yīng)付款還是428254,公司注銷的話這個(gè)其他應(yīng)付款要先還掉么
老師,您好!后天去考稅一,由于平時(shí)忙,只把精講課聽(tīng)完了,梁天老師的密訓(xùn)課沒(méi)有聽(tīng),但是把課件題目都做完了。我現(xiàn)在主要復(fù)習(xí)什么?平時(shí)學(xué)習(xí)時(shí)間太少了。
收的海運(yùn)費(fèi),是要加到出口總額里面去嗎,就是到時(shí)候我們填出口報(bào)關(guān)的時(shí)候要加進(jìn)去嗎 ?
固定資產(chǎn)的日常維護(hù)支出應(yīng)在發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益或者計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本 老師這個(gè)是對(duì)還是錯(cuò)?
經(jīng)過(guò)二手車經(jīng)紀(jì)買破產(chǎn)公司的車輛,如何開(kāi)票呢?
資產(chǎn)類科目零余額賬戶7134.09元,庫(kù)存現(xiàn)金5600.21元,固定資產(chǎn)205198.61元,合計(jì)一共217932.91元,這是報(bào)表左邊,右邊凈資產(chǎn)116349.76元,財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)12734.3元,右邊合計(jì)129084.06元,差了累計(jì)折舊88848.85元,怎么辦老師,資產(chǎn)負(fù)債表
老師好,申報(bào)社保費(fèi)的時(shí)候提示讓補(bǔ)交之前的社保費(fèi),在哪里可以查這個(gè)繳費(fèi)基數(shù)呢?


還回來(lái),注銷了以后,銀行賬上的這3萬(wàn)該如何處理?
借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
在你賬上有余額,你們有需要支付的欠款嗎?
沒(méi)有,是廣場(chǎng)舞大媽成立的廣場(chǎng)舞協(xié)會(huì),屬于社會(huì)團(tuán)體,平時(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù),只是成立時(shí)借了30000的注冊(cè)資本,協(xié)會(huì)成立后就還給人家了,現(xiàn)在要注銷賬上有這個(gè)其他應(yīng)收款30000
那就退回實(shí)收資本就可以的。
怎么退?老師
入資本貸銀行存款,打回去就是了。
現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)收款3萬(wàn),把這個(gè)3萬(wàn)補(bǔ)上,不就是借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款
這樣還回去銀行賬上就有了3萬(wàn)
好對(duì)的是的,然后你們要注銷不是嗎。
是的,要注銷!那最后銀行賬上30000該怎么處理?
借實(shí)收資本貸銀行存款。
再轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里?那實(shí)收資本就變成6萬(wàn)了
你好,這是紅沖的業(yè)務(wù) 實(shí)收資本在借方。
原先你的實(shí)數(shù)資本在代發(fā),現(xiàn)在在借方,臘不就是零啦?
哦哦,這樣銀行賬上了錢(qián)就沒(méi)了
先注銷了稅務(wù)后,再注銷銀行賬戶
你好 是可以這么做的
注冊(cè)時(shí):借:銀行存款貸:實(shí)收資本,還了后是:借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款
你好,對(duì)的是的,是這么做的。