學(xué)員你好,銷(xiāo)售方?jīng)_減收入,購(gòu)入方?jīng)_減成本,銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票
老師,我們是4S店的,今天收到廠家的整車(chē)發(fā)票,其中返利以負(fù)數(shù)形式開(kāi)到了一張發(fā)票中,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么做了?然后廠家會(huì)把返利打到我們售前采購(gòu)車(chē)的系統(tǒng),下次采車(chē)可以抵扣,請(qǐng)問(wèn)收到收到廠家返利的分錄要怎么做了?
提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)返利收到錢(qián)的返利銷(xiāo)售方跟采購(gòu)方分別怎么做分錄,收到貨物的返利又分別怎么做分錄?開(kāi)票問(wèn)題應(yīng)該怎么開(kāi)?請(qǐng)老師幫我全面解釋一下謝謝!
老師請(qǐng)問(wèn),購(gòu)買(mǎi)方收到銷(xiāo)售方銀行轉(zhuǎn)賬的返利費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。
請(qǐng)問(wèn)老師收到平銷(xiāo)返利的錢(qián),怎么做賬,雙方分別怎么做賬。
請(qǐng)問(wèn)郭老師:12月份收到供應(yīng)商開(kāi)具的銷(xiāo)售返利紅字發(fā)票(貨物在24年1月份發(fā)出時(shí)再開(kāi)具對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票)具體的做賬分錄,謝謝
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開(kāi)了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷(xiāo)。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶(hù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷(xiāo)的話(huà)是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷(xiāo) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶(hù)季度銷(xiāo)售額35萬(wàn)專(zhuān)票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買(mǎi)了一輛新車(chē),車(chē)船稅和車(chē)輛購(gòu)置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)有成本費(fèi)用,但是沒(méi)有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請(qǐng)問(wèn)如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬(wàn),企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬(wàn),這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬(wàn),專(zhuān)款專(zhuān)用,分錄怎么做?
老師,我上面問(wèn)的收到錢(qián)跟貨返利四個(gè)分錄分錄雙方分別咋做?
銷(xiāo)售方分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 購(gòu)入方 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)/庫(kù)存商品負(fù)數(shù)等 借:銀行存款
明白了,謝謝老師
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