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老師,增值稅減免稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做

2021-12-15 21:36
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-15 21:45

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

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快賬用戶2968 追問 2021-12-15 22:12

在確認(rèn)收入時(shí),直接借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-15 22:13

你好,可以的,完全沒問題

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快賬用戶2968 追問 2021-12-15 22:14

所以可以直接不記應(yīng)交稅費(fèi)?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 22:16

免稅的科目可以,應(yīng)稅還是要記應(yīng)交稅費(fèi)的

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快賬用戶2968 追問 2021-12-15 22:22

就是說只要在季度45萬內(nèi),會(huì)計(jì)分錄就可以做借銀行存款貸秀英業(yè)務(wù)收入了,然后不需要做應(yīng)交增值稅了?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 22:23

是的,您說的完全正確

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借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2021-12-15
同學(xué)你好 小規(guī)模在銷售時(shí)是按1%確認(rèn)增值稅的;如果季銷售額不超過30萬,直接填主表第10行就可以;
2020-11-19
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅款減免
2021-04-06
你好,附加稅賬務(wù)處理是 借:稅金及附加 , 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 , 貸:銀行存款 免征了就不需要做計(jì)提,繳納分錄
2020-10-14
借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸 營業(yè)外收入/其他收益
2022-04-15
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