你好同學,從你的業(yè)務內(nèi)容看,是對這個科目的付款情況是不含稅的,因為,一般納稅人再建工程師不含稅!如果小規(guī)模納稅人就試含稅成本,看你的企業(yè)是否有進項!

為什么在建工程臺賬上,累計開票金額?累計未開票金額減去累計付款金額等于應付賬款余額?
在建工程余額+轉固金額-累計付款金額為什么=測算的應付賬款余額。這里測算的應付賬款余額是含稅價還是不含稅價?
用友軟件,資產(chǎn)負債表年初余額跟去年的期末余額對不上,原因是因為有預付賬款借方余額,去年出的報表是把這個預付賬款金額算在了應付賬款里面,今年同樣的出報表預付賬款金額確沒有自動算在應付里面,我該如何修改資產(chǎn)負債表年初余額呢?
金蝶系統(tǒng)上科目余額表的應付賬款和應付賬款明細表余額對不上會是什么原因?預付賬款是平的,應付賬款明細里面也是平的沒有金額,不知道科目余額表還要五萬多哪里來的?
老師。長期應付款列報金額為什么要用長期應付款的賬面價值。而不是賬面余額
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結算。那么我公司支付給商戶的消費劵結算款該怎么進行賬務處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務公司申報勞務報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好?,F(xiàn)在有個亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?
老師我有點暈,我想問問,暫估在建工程的分錄怎么做?
借在建工程 貸應付賬款-暫估
發(fā)票到了的時候分錄呢?
一般納稅人哈
紅沖你原來做的暫估,重新按發(fā)票做正確的即可!
分錄是啥?
借在建工程 貸應付賬款-xx公司(如果直接制度就銀行存款)
借在建工程 貸應付賬款-xx公司(如果直接支付就銀行存款)
借在建工程 貸應付賬款-暫估 2021-12-15 09:22 老婆你剛暫估的在建工程,含稅嗎
你好,暫估一般不含稅!
沒明白呢!那發(fā)票到了和沒到分別分分錄是什么?稅體現(xiàn)在哪里,
后期拿到發(fā)票如果有進項,在加上稅金部分做正確的賬務處理就行,你原來暫估的全部沖掉后對你的賬務處理么有影響!
意思是拿到票后暫估就是含稅的嗎?
如果你是一般納稅人拿到專票,在建工程不含稅!普票不能抵扣,稅金才會計入在建工程,要看你的納稅主體和取得發(fā)票!
我說了是一般納稅人專票。
一般納稅人專票暫估應付含稅嗎?
同學應付是含稅的!