你好,可以在11月份補(bǔ)做6月份漏做的費(fèi)用票。
老師,我們公司今年6月份注冊(cè)成立的,沒(méi)注冊(cè)成立之前的辦公室的水電費(fèi)可以入賬嗎?上年12月份到今年6月份的水電費(fèi)還沒(méi)入賬,可以做到下個(gè)月里面去嗎
建筑企業(yè)11月份才發(fā)5~9月份的民工工資 之前也沒(méi)有計(jì)提,可以在11月份報(bào)個(gè)稅入職日期填到5月份 直接填這次發(fā)的金額可以嗎 謝謝
6月份的費(fèi)用票之前沒(méi)入賬,現(xiàn)在可以直接做個(gè)上月(11月份)里面嗎?
你好,5月份收到了去年11月-今年5月份的租金發(fā)票,之前賬上一直也沒(méi)有計(jì)提這筆費(fèi)用,現(xiàn)在要怎么入賬?當(dāng)月全部結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)之前月份已經(jīng)結(jié)賬,之前月份沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)有對(duì)賬,現(xiàn)在直接做在這個(gè)月可以嗎
企業(yè)銷(xiāo)售貨物不開(kāi)發(fā)票的帳怎么處理?產(chǎn)生影響?
6稅兩費(fèi)具體包括哪些
老師,我們時(shí)候9月初申報(bào)8月增值稅后申報(bào)的出口退稅業(yè)務(wù),我們確認(rèn)應(yīng)收退稅款是在8月份賬務(wù)處理,還是在申報(bào)的9月做這個(gè)分錄
你好老師,含稅跟不含稅價(jià)格要哪個(gè)合適。怎么算,我們有個(gè)貨不含稅18.5含稅加5個(gè)點(diǎn)。18.5*1.05=19.425
老師,我想問(wèn)下,我們公司銷(xiāo)售方便面,對(duì)方讓我們開(kāi)票,需要發(fā)票,之前沒(méi)開(kāi),加稅點(diǎn)怎么給他加,是總金額給他加,還是單價(jià)給他加
老師,有證書(shū)沒(méi)經(jīng)驗(yàn),實(shí)操課也學(xué)了部分,因?yàn)槲磸氖聲?huì)計(jì)崗位,導(dǎo)致總是學(xué)完就會(huì)忘,因?yàn)闆](méi)經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)在也找不到會(huì)計(jì)工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開(kāi)社保,我是河北石家莊這邊的,繳費(fèi)基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是25年一月開(kāi)進(jìn)來(lái)的,在那個(gè)月進(jìn)行勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,我們公司去年11月收到了老板師兄私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)50w,然后12月這筆錢(qián)從公司賬戶轉(zhuǎn)還了對(duì)方的公戶上(當(dāng)時(shí)是說(shuō)為了幫老板師兄競(jìng)爭(zhēng)什么,然后就有這個(gè)私轉(zhuǎn)進(jìn)公轉(zhuǎn)出),對(duì)方開(kāi)了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專(zhuān)票給我們,這張專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅被勾選了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么做
你好老師,我想問(wèn)就是叫客戶給我們開(kāi)票,說(shuō)好的是不含稅價(jià)+10個(gè)點(diǎn),我這邊公戶給他轉(zhuǎn)了24w,實(shí)際他加收的是多少錢(qián),貨款是多少錢(qián)?這種怎么計(jì)算
摘要是 補(bǔ)記6月費(fèi)用票 分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這樣嗎?
你好,如果是現(xiàn)金支付的費(fèi)用,是這樣的?
老師 請(qǐng)問(wèn)銀行對(duì)賬單上顯示收到了一筆別的公司轉(zhuǎn)來(lái)的金額50000元,沒(méi)有發(fā)票 分錄是 借:銀行存款 50000 貸:應(yīng)付賬款 50000 還是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
你好,收到了一筆別的公司轉(zhuǎn)來(lái)的金額50000元,分錄是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
假如說(shuō) 分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這就是說(shuō)明 沖之前款到票未到時(shí)做的帳目,對(duì)叭?
你好 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這個(gè)只能是說(shuō)明之前確認(rèn)了收入,現(xiàn)在收款了?
老師 最后一個(gè)問(wèn)題 請(qǐng)問(wèn)根據(jù)銀行對(duì)賬單做賬的時(shí)候,如果能夠快速知道某比公司轉(zhuǎn)來(lái)的金額,在之前的賬目中有沒(méi)有某比對(duì)應(yīng)的 應(yīng)收賬款呢?
你好,如果是軟件做賬,錄入憑證的時(shí)候,輸入關(guān)鍵字查詢相應(yīng)科目,就知道有沒(méi)有某比對(duì)應(yīng)的 應(yīng)收賬款了
好的 謝謝你
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
老師 請(qǐng)問(wèn)做外賬的時(shí)候,費(fèi)用票走“庫(kù)存現(xiàn)金”跟走“其他應(yīng)付款-個(gè)人” 的區(qū)別是啥呢?
你好 貸方庫(kù)存現(xiàn)金,說(shuō)明是通過(guò)單位的現(xiàn)金支付了 貸方其他應(yīng)付款-個(gè)人,說(shuō)明是個(gè)人墊付了相關(guān)費(fèi)用?
老師 您好!個(gè)稅申報(bào)之后是還可以作廢的嗎?就是改之前申報(bào)的金額
那么 改申報(bào)之后如果申報(bào)金額大于之前的申報(bào)金額,比如我之前申報(bào)的某個(gè)人的工資是5000,現(xiàn)在申報(bào)的是10000 那么會(huì)有個(gè)稅滯納金產(chǎn)生嗎
你好,如果有錯(cuò)誤,可以做更正申報(bào) 如果產(chǎn)生了稅款,會(huì)有滯納金?
老師 感謝您! 老師,暫估成本有什么需要注意的嗎?
你好,根據(jù)對(duì)方的送貨單情況,據(jù)實(shí)暫估,而不能隨意估計(jì)入賬的
如果只是為了單純的降低利潤(rùn),比如說(shuō)收入有30萬(wàn),實(shí)際費(fèi)用有1萬(wàn),實(shí)際成本只有8萬(wàn),工資有1萬(wàn),為了降低利潤(rùn),那我暫估成本19萬(wàn),利潤(rùn)只有1萬(wàn),后面月份有實(shí)際的成本進(jìn)來(lái)了,我再把這邊成本給紅沖了,這樣可以嗎?
你好,暫估成本19萬(wàn),這個(gè)是實(shí)際發(fā)生了,只是沒(méi)有取得發(fā)票嗎??