你好;? 意思你們本期只有這筆 負(fù)數(shù)金額嗎 ???
老師,我公司是廣告公司,之前核定稅種的時候沒有文化事業(yè),上個月專管員找我們,又從新加上的,那我本月的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報怎么填寫呢?12月份開了銷售額23萬的設(shè)計費(fèi)增值稅專票,那么文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)應(yīng)征收入這塊兒寫0還是寫23萬呢?
老師 我們11月份開了一張負(fù)數(shù)的廣告發(fā)布費(fèi) 申報文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的時候應(yīng)稅收入不能填負(fù)數(shù),要填0嗎
老師我想問一下,我家4季度開普票影視制作費(fèi)2萬,未開票收入29萬也屬于影視制作費(fèi),一共收入31萬,然后我們家有一個文化事業(yè)建設(shè)稅需要申報,這個建設(shè)稅開了廣告服務(wù)的發(fā)票要交稅,我沒開廣告服務(wù)是不是就不交稅,那我填寫申報表的時候這31萬填到免征收入嗎,還是免征收入那里填0整張表都填0呀
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)幾個問題: 1、申報:季度不超6萬,填免征收入欄 季度超過6萬,全額填入應(yīng)征收入欄 對嗎? 2、按含稅收入填,對嗎? 3、與增值稅收入無關(guān),不需要一致,只需要按照廣告收入部分申報文化事業(yè)費(fèi),對嗎? 4、設(shè)計服務(wù)*廣告宣傳制作 廣告服務(wù)*廣告發(fā)布制作 文化服務(wù)*活動宣傳策劃費(fèi) 我公司開了這三種票,都要交文化費(fèi)還是哪個要交?
您好,老師,我們公司開了張廣告服務(wù)*廣告制作費(fèi),是需要申報文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的嗎?廣告制作費(fèi)不屬于廣告發(fā)布,但是我開的是廣告服務(wù)發(fā)票,需要申報文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?銷售額是6890,轉(zhuǎn)給別的廣告公司是6890,是不需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的,我需要做計提賬務(wù)處理嗎?
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開票收入,因?yàn)楫?dāng)沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時就對應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個人了,當(dāng)時的會計把這個錢掛總經(jīng)理個人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個往來消掉,寫了個說明,老板,財務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報,不涉及到繳費(fèi),那請問在系統(tǒng)中就更正兩個月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
是的 老師 就一張負(fù)數(shù)
你好;? 只有負(fù)數(shù)的話? 你不能去寫0 的。 要問下稅務(wù)局那邊是否需要去大廳報負(fù)數(shù) ; 因?yàn)檫@個? 怕比對不了的??