你好,當(dāng)月正常計(jì)提,次月繳納的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營業(yè)外收入
小規(guī)模季度銷售收入30萬以內(nèi)免增值稅,如果季度開普通發(fā)票35萬,紅沖往月的普通發(fā)票6萬,紅沖的金額能不能沖減當(dāng)月的銷售額。然后享受不超30萬免增值稅的優(yōu)惠?就是根據(jù)上面這種情況,當(dāng)季能享受免增值稅的優(yōu)惠啊?
老師,小規(guī)模納稅人季度增值稅普通發(fā)票不超45萬,如果季度未超15萬,但是其中一個(gè)月超了15萬該如何繳納稅費(fèi)?還享受季度減免優(yōu)惠嗎?
小規(guī)模納稅人季度普通發(fā)票免征額45萬,開的普通發(fā)票一個(gè)月超過了15萬,另外兩個(gè)月都不到15萬,為何要交稅呀?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人當(dāng)月開票不足15萬普通發(fā)票,不需要繳納增值稅的情況。我是當(dāng)月做一個(gè)減免稅額的分錄。還是等到申報(bào)納稅月(就是一個(gè)季度)寫一張減免稅額???
小規(guī)模納稅人開具5個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,季度銷售額不超45萬的情況請(qǐng)問是不是免征增值稅?
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對(duì)方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司買手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對(duì)方公司花錢請(qǐng)我們?cè)O(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)對(duì)方施工,這種應(yīng)該開什么發(fā)票?
請(qǐng)問老師,這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè),抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務(wù)出國 在國外定的酒店開的發(fā)票是國外給開具的發(fā)票 拿回國報(bào)銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險(xiǎn),不報(bào)個(gè)稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
當(dāng)月會(huì)自動(dòng)計(jì)提附加稅,次月繳納的時(shí)候附加稅也一并入營業(yè)外收入嗎
你好,對(duì)的,都是計(jì)入營業(yè)外收入