借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。
旅游行業(yè)小規(guī)模納稅人,選擇差額征稅,但是開票方式是全額開具普票的,一個(gè)季度開票量19萬,請問做賬怎么做?報(bào)稅的時(shí)候享受季度不超45萬免征增值稅的優(yōu)惠政策嗎
小規(guī)模季度銷售額不超過45萬免征增值稅,免征的增值稅需要做賬處理。借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅免征增值稅的賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益—補(bǔ)貼收入
小規(guī)模企業(yè)享受的季度不超過45萬免交的增值稅稅額,如何做賬務(wù)處理,請給出標(biāo)準(zhǔn)有水平的答案
小規(guī)模企業(yè)享受的季度不超過45萬免交的增值稅稅額,如何做賬務(wù)處理,請給出標(biāo)準(zhǔn)有水平的答案
老師您好,小規(guī)模納稅人在確認(rèn)收入時(shí)借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果季度沒有超過45萬,可以享受免征增值稅的政策,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么處理
老師好,主營業(yè)務(wù)收入按照板塊填寫怎么填寫
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎?
老師,免抵退稅匯總申報(bào)表在哪里找,
會(huì)計(jì)學(xué)堂這個(gè)怎么去掉想用這個(gè)文檔
老師,紙質(zhì)火車票填寫報(bào)表附二表,請問填寫第幾欄次?
老師,銀行流水支出的金額備注了人工費(fèi)或者勞務(wù)費(fèi)都是可以去個(gè)稅扣繳端報(bào)個(gè)稅的把
收到供應(yīng)商的退款,同時(shí)負(fù)數(shù)專用發(fā)票也開來了, 請問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅a,記賬時(shí)是怎么處理的?是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出+a,還是進(jìn)項(xiàng)稅-a?
老師你好,我們是代賬公司的,現(xiàn)在接到一盤賬,對方會(huì)計(jì)不交接賬號密碼我們,現(xiàn)在我們可以叫法人重新綁定企業(yè),重設(shè)賬號和密碼嗎?
老師,我們公司,每個(gè)月通行費(fèi)有幾十上百張,大部分每張都是幾塊十幾塊錢,這個(gè)有沒有什么辦法,不用打印啊,太多了,可以寫一個(gè)總的明細(xì)表嗎,謝謝
老師公司向個(gè)人租了輛車,一個(gè)多月約定租金5000元,后來車主說車子不租了,租金也不收了,我們充值了油卡還留二千多給車主抵了租金,這一個(gè)月期間我們油費(fèi)二千多能正常入帳嗎?總的充值了5000元?