你好,你們單位開紅字信息表借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
收到專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)單位名稱開錯(cuò)了,要退回去重開,應(yīng)該怎么操作
老師,我們收到的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,款還沒付,現(xiàn)在要退回去,怎么處理
老師,我們是購(gòu)買方,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是貨物要退回,錢要給我們退回來!我這張抵扣的發(fā)票怎么處理了?
老師,我們收到的一張?jiān)O(shè)備發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在想把這個(gè)發(fā)票退回,需要怎么處理
老師,買車險(xiǎn),保險(xiǎn)公司開了兩張專票過來,我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在報(bào)銷要退款,發(fā)票怎么處理
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
我已經(jīng)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出了老師,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么申報(bào)?
12月也沒有進(jìn)項(xiàng)的
好,你幾月份開的紅字信息表。
3月份收的票,12月開具紅字信息表
你應(yīng)該在一月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在一月份申報(bào)的時(shí)候才申報(bào),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫。
但是現(xiàn)在才退貨啊,老師,下個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫增值稅申報(bào)表附表二里面嗎,12月只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,填寫紅字信息表可以嗎?
你好是的,是這么做的。
已經(jīng)抵扣了的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來的稅,增值稅申報(bào)表主表怎樣顯示呢,我可以直接把7月做的這筆轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出的憑證給刪除了嗎,這樣,第三季度報(bào)表和申報(bào)的報(bào)表不一致了,但年底是一致的,可以嗎老師
附表二,填寫了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出他主表都是自動(dòng)取數(shù)的。
老師,這張發(fā)票開進(jìn)來是電信服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率9%,我開紅字信息表填寫銷售方信息是對(duì)方公司名稱吧,開票名稱也是對(duì)方開過來的電信服務(wù)費(fèi)吧?但我選了電信服務(wù),保存稅率失敗,開不了9%的稅率呢率發(fā)票呢?
開不了呢
是的 退出去,重新進(jìn)試一下。
還是不可以呢老師,另外可以直接把7月做的這筆轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出的憑證給刪除了嗎,這樣,第三季度報(bào)表和申報(bào)的報(bào)表不一致了,但年底是一致的,可以嗎老師
這個(gè)紅字信息表操作的步驟怎么做的?
第二個(gè)問題,可以的,可以這么做的。
紅字信息表就是選擇購(gòu)買方填寫已抵扣,沒有錯(cuò)誤啊老師
你在推出去重新進(jìn)試一下。
退出去了還是不行啊老師,是這樣開的嗎
你好,找一下你的軟件售后問一下。
老師,我們開具紅字發(fā)票信息表后還要把已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票退回去嗎,還是只給他們紅字發(fā)票信息表呢?他們開了紅字發(fā)票也要給我們嗎?
你們單位開紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方開了紅字發(fā)票,需要給你們。