你好 開票時間是這個月的
你好老師,我們是農(nóng)戶提供發(fā)票,然后他在上月最后一天開的票是錯的,這月要沖紅重開,那我沖紅重新開的話是這月的開票日期還是上月?
你好老師,我們是農(nóng)戶提供發(fā)票,然后他在上月最后一天開的票是錯的,這月我要讓農(nóng)戶沖紅重開,那在稅務(wù)局代開的話是這月的開票日期還是上月?
老師,我們是小規(guī)模,上個月給客戶開了張紙質(zhì)發(fā)票,錯了,我這個月沖紅了,重新給客戶開了一張,沖紅的那張發(fā)票聯(lián)要給客戶還是我們自己留著?
上月只開了一張發(fā)票,因為信息錯誤,客戶退回來沖紅,重新開的發(fā)票是這個月的日期,那現(xiàn)在還需要報上個月的稅么?
老師,我想問一下我們9月開票開錯給另一家公司,現(xiàn)在這個月發(fā)現(xiàn)是把上個月開錯的票重新沖紅掉,然后開給對的那個公司嗎,是這樣操作不?然后,我這個沖紅的票會影響到這個季度增值稅的申報嗎?
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈是由我A公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
那可以用作上月的進項做抵扣么
你好,這個發(fā)票具體的什么原因錯了?
老師,這個是什么情況可以這樣
代理公司的人說讓我們申報上月增值稅,但是不要繳納,生成欠稅,然后下月申報的時候用欠的稅減掉留底,可以這樣嗎
你可以的 可以這么做的
這個有具體文件政策么
沒有文件 但是進項附表二有上期留底抵欠
我們不是上期留底,是這個月留底,申報上月的有欠稅,下月申報這個月可以用那個欠的稅抵嗎
哦,那不就是下一個月的劉迪來抵扣這個月的銷項
那你圖片說的那種是什么情況
就是你說的留底抵欠 附加稅跟著增值稅繳納 本來應(yīng)該這個月繳納 你們下個月交
和我說的(我們不是上期留底,是這個月留底,申報上月的有欠稅,下月申報這個月可以用那個欠的稅抵嗎) 是一回事對吧
你好是的 是一回事的
你好老師,我們8月份收到幾張合作社開的免稅票做了抵扣,然后專管員這月打電話說那個免稅票不能用,說合作社不是自產(chǎn)自銷,那我是該把那幾張轉(zhuǎn)出讓對方重開還是讓對方?jīng)_紅重開?
對方給你開專票的可以 如果不開專票也是沒發(fā)抵扣
就是不知道讓沖紅重開對應(yīng)專票,還是在這月直接進項轉(zhuǎn)出,取得對方農(nóng)戶發(fā)票
下個月轉(zhuǎn)出 本月開出的專票可以抵扣 你現(xiàn)在這個月轉(zhuǎn)出 這個月開的專票沒發(fā)抵扣