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你好老師,我們是農(nóng)戶提供發(fā)票,然后他在上月最后一天開的票是錯的,這月要沖紅重開,那我沖紅重新開的話是這月的開票日期還是上月?

2021-12-13 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-13 19:46

你好 開票時間是這個月的

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快賬用戶4716 追問 2021-12-13 19:49

那可以用作上月的進項做抵扣么

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齊紅老師 解答 2021-12-13 19:51

你好,這個發(fā)票具體的什么原因錯了?

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快賬用戶4716 追問 2021-12-13 20:21

老師,這個是什么情況可以這樣

老師,這個是什么情況可以這樣
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快賬用戶4716 追問 2021-12-13 20:23

代理公司的人說讓我們申報上月增值稅,但是不要繳納,生成欠稅,然后下月申報的時候用欠的稅減掉留底,可以這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-13 20:29

你可以的 可以這么做的

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快賬用戶4716 追問 2021-12-13 20:37

這個有具體文件政策么

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齊紅老師 解答 2021-12-13 20:43

沒有文件 但是進項附表二有上期留底抵欠

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快賬用戶4716 追問 2021-12-13 20:46

我們不是上期留底,是這個月留底,申報上月的有欠稅,下月申報這個月可以用那個欠的稅抵嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-13 20:49

哦,那不就是下一個月的劉迪來抵扣這個月的銷項

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快賬用戶4716 追問 2021-12-13 20:53

那你圖片說的那種是什么情況

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齊紅老師 解答 2021-12-13 21:00

就是你說的留底抵欠 附加稅跟著增值稅繳納 本來應(yīng)該這個月繳納 你們下個月交

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快賬用戶4716 追問 2021-12-13 21:03

和我說的(我們不是上期留底,是這個月留底,申報上月的有欠稅,下月申報這個月可以用那個欠的稅抵嗎) 是一回事對吧

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齊紅老師 解答 2021-12-13 21:05

你好是的 是一回事的

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快賬用戶4716 追問 2021-12-13 21:58

你好老師,我們8月份收到幾張合作社開的免稅票做了抵扣,然后專管員這月打電話說那個免稅票不能用,說合作社不是自產(chǎn)自銷,那我是該把那幾張轉(zhuǎn)出讓對方重開還是讓對方?jīng)_紅重開?

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齊紅老師 解答 2021-12-13 22:02

對方給你開專票的可以 如果不開專票也是沒發(fā)抵扣

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快賬用戶4716 追問 2021-12-13 22:04

就是不知道讓沖紅重開對應(yīng)專票,還是在這月直接進項轉(zhuǎn)出,取得對方農(nóng)戶發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-12-13 22:12

下個月轉(zhuǎn)出 本月開出的專票可以抵扣 你現(xiàn)在這個月轉(zhuǎn)出 這個月開的專票沒發(fā)抵扣

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你好 開票時間是這個月的
2021-12-13
沖紅只能開這個月的了。
2021-12-13
同學(xué)您好,是需要的。
2024-11-29
你好!對方?jīng)]有認證的話可以這樣處理
2021-02-27
你好,對方?jīng)]抵扣的話我們可以開具紅字信息單沖紅后再開具正確的,這個不影響的
2024-11-26
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