記賬的做賬:借管理費用 貸應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款
老師,公司內(nèi)賬,原來財務(wù)也是全部用表格做,我接手的話,也是用表格對嗎,然后我想咨詢下,會計學(xué)堂有出納日記賬,銀行日記賬,往來款賬等的模板表格嗎
老師你好,公司里記賬的財務(wù)和出納是分開記賬的,公司維修宿舍樓費用,記賬的財務(wù)記一筆,然后出納會計付好錢再記賬,記賬的的財務(wù)怎么做賬
老師請問公司財務(wù)部只有出納和會計,會計做好的記賬憑證是由出納復(fù)核嗎?
老師,正常來說,出納要登記銀行日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬吧,但是公司的出納沒有這個兩個賬本,出納幾個人,有專門收款的有專門付款的,收款的就有幾個,付款的就一個人,但是出納收款日報都交給會計做賬了,付款的出納,也把付款的單據(jù)給會計做賬了,沒有出納去登記這個,公司財務(wù)軟件也只有會計在用,出納都沒進入過,這種情況下是不是會計把銀行日記賬和現(xiàn)金日記在軟件自動導(dǎo)出來的嗎?
老師你好,我想問一下在公司里面,出納和會計分開的情況下,出納登記日記賬除了銀行存款和庫存現(xiàn)金,還有涉及哪些科目?是不是只有應(yīng)收和應(yīng)付? 然后會計再根據(jù)費用票來把應(yīng)收應(yīng)付科目平掉嗎? 我想問一下出納做日記賬和會計做賬的區(qū)別是怎樣的
你好,請問公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給給個人,股權(quán)以100元轉(zhuǎn)讓,請問這家公司需要申報什么稅
老師,我是建筑公司,接了一個項目,合同還沒下來,已經(jīng)干完了,15萬多,我現(xiàn)在想做收入,在合同沒下來的時候能做收入嗎
返給客戶的返利,匯款重復(fù),下次抵扣,應(yīng)該怎么做賬
下午好老師,請問下,現(xiàn)在認證2023年的發(fā)票,會不會有預(yù)警,發(fā)票入賬是在2024年12月?
合同里數(shù)量12,每天15元,租賃了67天,發(fā)票金額13210,那這個加了幾個點。怎么計算
進項大于銷項需要做會計分錄嗎,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
備注的政府家電補貼的開票的收入,怎么做分錄,能確認主營業(yè)務(wù)收入嗎
稅務(wù)季報需要填報表,營業(yè)成本一欄要包括管理費用和銷售費用金額嗎
你好,公司銷售水泥砂子,從個人手里購買。這個人到一個公司開票給我們,開票還需要付款,我們再給收貨方開票,這是虛開發(fā)票嗎?只有銷售發(fā)票沒有進貨發(fā)票,稅局那邊過不去吧?
老師,一般納稅人機器調(diào)試,稅率按照多少?
老師你好,應(yīng)付賬款是在沒有付款的情況下用應(yīng)付賬款嗎
為什么付款了還要用應(yīng)付賬款
這是你們記賬的財務(wù)在出納還沒付款之前做的
出納付錢了 就做 借應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款
不是的,是出納那里付過錢再把賬給我們做的
那就直接就是借 管理費用 貸 銀行存款就可以了。
老師,你好,像出納付過錢再給我們記賬,我們是做一筆會計分錄還是兩筆
一筆就可以了,如果當月就支付了??缭碌脑捯话阕鰞晒P
什么時候支付的我們這里不清楚,反正到我們這里已經(jīng)付了
老師你好,我們財務(wù)記賬,為什么是借管理費用,貸現(xiàn)金,不是貸其他應(yīng)付款
你不是說你們付完錢了之后再做賬嗎?那就不需要貸其他應(yīng)付款了呀,直接已經(jīng)支付了
是的,我們這邊只是記賬,做分錄是借管理費用,貸其他應(yīng)付款,出納那邊付錢后也會做賬,出納不就是做借其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金
是的呀,這就是我最開始和你說的兩次分錄
我們記賬借管理費用,貸現(xiàn)金是嗎
但是這個錢不是我們這邊付的,為什么記賬要借管理費用,貸現(xiàn)金
你們做賬:借管理費用 貸應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款? ?出納:借其他應(yīng)付款? 貸庫存現(xiàn)金
不過你只是做帳的,是不是從你這里出錢有什么關(guān)系呢,不都是公司的錢嗎?針對這筆業(yè)務(wù)就做分錄? 借:管理費用? 貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款就可以,然后讓出納把付款的單據(jù)給你做原始憑證就可以了
我們直接做借管理費用,貸現(xiàn)金
是啊,就是我最后說的這樣,你直接這樣做就可以了,你在糾結(jié)什么呢?如果你認為不是你的錢,你們公司做賬的和出納分的這么清楚,出納也做賬的話,你就按照我說的各做各的,做兩筆分錄
因為之前有兩個人記賬,她們寫得不一樣,一個寫借管理費用,貸現(xiàn)金,一個寫借管理,貸其他應(yīng)付款
那另外一個人寫的肯定后面還會有一筆相同金額的 借其他應(yīng)付款? 貸庫存現(xiàn)金,不過也有可能和其他的業(yè)務(wù)合并一起寫的分錄,所以不會是相同金額
謝謝老師
沒關(guān)系,祝你工作順利。我個人認為第一個人做的是對的,這種業(yè)務(wù)一筆分錄就可以了