存貨沒有銷售沒關(guān)系 留底最好不要認(rèn)證 以后需要銷售抵扣你在勾選
老師,請問一下別人14年成立的公司一般納稅人,我2021.8月接回來。但是別人從來沒有做過賬,我想讓今年的8月的賬能對得上電子稅務(wù)局申報增值稅的數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么調(diào)整20年12月的留底稅額分錄啊 。20年12月有抵到21年1月的,我從今年8月開始做,稅的對不上,不懂怎么去調(diào)整得到跟我今年的申報表一樣
老師,我公司是20年12月成立的,21年2月開始開票,申報納稅的,賬上有大量庫存,和留底稅額,這樣稅務(wù)上會有什么問題嗎?
公司是去年10月份成立的,從12月份開始建的賬套,12月底其他應(yīng)付款金額有1000多萬,會不會有什么風(fēng)險,會被稅務(wù)查嗎?做稅務(wù)年報的時候要把這個數(shù)字報上去嗎?
老師 您好 想問一下,公司是在23年5月份成立,一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒有建立賬套,小規(guī)模,到24年 1月份生成一般納稅人,開了專票發(fā)票一張20萬,沒有進(jìn)項稅來抵扣稅,在1月份申報稅要上增值稅2萬3,想在2月份紅沖這張發(fā)票,申請退稅款2萬3回來,這樣會有什么風(fēng)險嗎?后面就跟著注銷公司了 這樣會有什么風(fēng)險嗎?
稅務(wù)通知21年12月有免稅項目,需要調(diào)整21年進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我們21年12月有留抵稅額,所以導(dǎo)致修改了21年12月-23年12月增值納稅申報表,22年4月補(bǔ)交了500多增值稅和滯納金,2023年9月補(bǔ)交附加稅30多元,但是是24年12月扣的稅款,請問這種情況24年怎么調(diào)賬?21年-23年的賬務(wù)和報表還需要調(diào)整嗎?若以前年度的賬務(wù)和報表不需要調(diào)整的話,賬上和增值稅報表數(shù)據(jù)就不一致了,這樣可以嗎?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
今年剛開始營業(yè)的企業(yè),本來是10萬的票面,現(xiàn)在要增到100萬的票面,這樣會被 關(guān)注嗎
不好申請 需要查賬的
而且你還得稅負(fù)達(dá)到的