你好!內(nèi)賬還是外賬。

我標的這兩個軟件,原來買進來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個軟件呢,是領(lǐng)了一個(原材料),庫存商品上還留一個?,F(xiàn)在我做這個表格,我這個表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個領(lǐng)用掉的做原材料那個去掉,就是直接留一個做庫存商品的?
我標的這兩個軟件,原來買進來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,我直接在表格上已經(jīng)體現(xiàn)了研發(fā)領(lǐng)用了,就是現(xiàn)在我的庫存表格跟賬上是一致的,原材料領(lǐng)用的,我也寫了一個領(lǐng)料單了, 那我現(xiàn)在還要不要再做原材料領(lǐng)用表格?就是原材料1-1=0。
6月份做賬的時候,產(chǎn)成品少做了20幾萬 ,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我賬上的產(chǎn)成品和每個月的材料報表金額不一樣怎么辦啊
你好,就是我現(xiàn)在做賬的時候,看到我6月份產(chǎn)成品少做了20幾萬,現(xiàn)在我的產(chǎn)成品賬上和我平時做的材料報表對不上怎么辦啊
我現(xiàn)在做賬的時候,發(fā)現(xiàn)我6月份產(chǎn)成品少做了10幾萬,現(xiàn)在我T3上面的賬上和我平時做的材料報表的產(chǎn)成品金額對不上,現(xiàn)在要怎么辦啊
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會計干了兩個月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。然后我看見原先會計先把人工費放入了,長期待攤費用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報表,上面的信息來自哪里?報關(guān)后次月申報嗎?尤其是劃框的沒的,怎么導入的 2增值稅抵退稅表格,退稅申報狀態(tài)顯示已申報,和未申報什么意思?
老師您好,請問一下,餐飲業(yè)25年3月開辦的個體工商戶,至今未報稅會有那些風險
老師您好,有個員工每天下班跟老板親戚的老婆打招呼,約著一起走,感覺說不出來是什么感覺,空氣?老板親戚就在我辦公室
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對吧
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
你好外賬
你好,產(chǎn)成品少做了二十幾萬的話,那你的生產(chǎn)成本應(yīng)該還多吧?
多 就是產(chǎn)成品少做了20幾萬 現(xiàn)在2邊對不上
你好,做賬的話是借貸平衡的,你現(xiàn)在這邊少對應(yīng)的科目應(yīng)該還有一個。
啊 不是就是我6月份做產(chǎn)成品入庫的時候少入了20幾萬,然后我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的材料報表庫存和賬上的庫存對不上少了20幾萬,我產(chǎn)成品這個少的要怎么辦
你好!借產(chǎn)成品,貸生產(chǎn)成本。
但是我6月份的成本那些都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦啊
而且報表那些都已經(jīng)報了 6月份的庫存對不上 后面都對不上這樣怎么辦啊
你好,你怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?你不是少結(jié)轉(zhuǎn)了20萬嗎?
就是產(chǎn)成品少了 生產(chǎn)成本也少了
但是如果我這個月把6月的補錄進去 對前面利潤成本有什么影響沒有哦
那我產(chǎn)成品每個月的余額和報表上的也不對起了哦
你好,沒有對外銷售的話,不影響本年利潤。