你好,這個是需要和公司一起合并的。
老師們想咨詢個問題,我們有個項目在巴馬,19年在接到這個項目的時候(因當(dāng)時資金困難)與項目部經(jīng)理約定,每個月正常發(fā)放工資5000元,出差巴馬項目按在巴馬的實際天數(shù)算包干每天400元補助出差補助(包括:吃飯,住宿費,業(yè)務(wù)招待費,交通費等費用),補助款在項目結(jié)束后一次性付清差補款,現(xiàn)在項目已結(jié)束項目部經(jīng)理問我們要錢,這些出差補助款能給嗎?給了之后賬如何做?如何申報個稅?會計一直沒有計提費用能所得稅前扣除嗎?
老師! 我們有個項目在巴馬,19年在接到這個項目的時候(因當(dāng)時資金困難)與項目部經(jīng)理約定,每個月正常發(fā)放工資5000元,出差巴馬項目按在巴馬的實際天數(shù)算包干每天400元補助出差補助(包括:吃飯,住宿費,業(yè)務(wù)招待費,交通費等費用),補助款在項目結(jié)束后一次性付清差補款,現(xiàn)在項目已結(jié)束項目部經(jīng)理問我們要錢,這些出差補助款能給嗎?給了之后賬如何做?如何申報個稅?會計一直沒有計提費用能所得稅前扣除嗎?
老師,你好,我公司的銷售人員,出差一天補助400,含住宿,飯費,交通費等 出差10天補助4000, 這部分是單獨支付的, 這部分含在當(dāng)月發(fā)放的工資薪金中嗎?
根據(jù)下列內(nèi)安血公司的業(yè)務(wù),填制相關(guān)的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報銷,原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點為石家莊,火車票費用共計400元;住宿發(fā)票一張,費用為170元/天;出差補助每天60元,剩余款項交回現(xiàn)金。要求:填差旅費報銷單出差旅費報銷單我的模板年月日李天出差事由交通出差補助工具人數(shù)金額部門:出差人出發(fā)地點月月到達日地點交通費單據(jù)張數(shù)金額洽談項目其他費用單據(jù)張數(shù)項目住宿費市內(nèi)車費郵電費辦公用品費其他金額報銷金額合計人民幣(大寫)補領(lǐng)金額退還金額圖4-21預(yù)借差旅費出差旅費報銷單
根據(jù)下列內(nèi)安血公司的業(yè)務(wù),填制相關(guān)的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報銷,原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點為石家莊,火車票費用共計400元;住宿發(fā)票一張,費用為170元/天;出差補助每天60元,剩余款項交回現(xiàn)金。要求:填差旅費報銷單出差旅費報銷單我的模板年月日李天出差事由交通出差補助工具人數(shù)金額部門:出差人出發(fā)地點月月到達日地點交通費單據(jù)張數(shù)金額洽談項目其他費用單據(jù)張數(shù)項目住宿費市內(nèi)車費郵電費辦公用品費其他金額報銷金額合計人民幣(大寫)補領(lǐng)金額退還金額圖4-21預(yù)借差旅費出差旅費報銷單
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎