同學,你好 全部認證了做留底稅額
請問一下,一般納稅人,截止11月份缺票50萬,12月份開具了40多萬的進項發(fā)票回來,12月份沒有開票出去,要入成本的話是全部認證了做留底稅額,還是不認證做成本然后待認證進項稅額呢?
提問:剛剛接的賬,商貿(mào)企業(yè),發(fā)現(xiàn)還有去年11月12月份的進項發(fā)票沒有入賬,也沒有認證抵扣,而實際庫存沒有這么多。要是這個月全部做認證做賬,會產(chǎn)生留抵稅一百萬,該怎么處理?
一般納稅人,如果本月銷售100萬 開了50萬專用發(fā)票。50萬無票收入。那進項抵扣按100萬還是50萬?進項多出的部分怎么處理?因為上個月還是開辦期,進項都在待認證科目里。沒有認證過
公司是一般納稅人,9月份開票了30萬,需扣增值稅24770.64,之前認證的進項票還有留低稅額24037.93,這個月沒有進項票回來抵扣,不夠低完,這個月我不扣稅,等11月份申報10月份的稅,有發(fā)票回來認證,可以抵9月份未扣稅那部分吧?
請問一下老師,一般納稅人,費用的進項發(fā)票大于開票稅額,是一部分進行發(fā)票不認證,等一下月有銷項稅額時在認證,還是沒有關(guān)系,直接全部認證,做留底稅額呢
老師,取票率在多少合適?實際應該取得的發(fā)票是什么意思?
老師;請問酒店在2023年裝修請的臨時工人做工程裝修,當時沒有申報個稅,現(xiàn)在申報個稅,怎么做賬呢? 能稅前扣除嗎?
出口的貨物因為質(zhì)量問題要扣款,扣款金額能否開具紅字發(fā)票?另外購買方要求如果開具紅字發(fā)票不可以減少貨物的數(shù)量,這個要怎么操作?
代收的車船稅需要票嗎,會計做賬怎么做
法人賬戶支付出去的款項,開了3個點專票,要簽一個什么協(xié)議,作為公司已支付的勞務(wù)費
你好,請問什么是盈余公積
老師你好,我們是一家房產(chǎn)中介公司,我們從一個企業(yè)手里租來辦公室,然后租出去,我們上游企業(yè)給我們開9%的不動產(chǎn)租賃發(fā)票,我們是小規(guī)模公司,我們給下游開發(fā)票的時候要開1%的現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,還是要開5%的不動產(chǎn)租賃發(fā)票?
這一題的第一問,計算無形資產(chǎn)和庫存商品的入賬價值,為什么是-325?不是債權(quán)投資的入賬價值335嗎?
老師您好,可不可以用現(xiàn)金發(fā)工資,法人欠公司錢,法人直接發(fā)現(xiàn)金給員工,這樣行嗎?
@董孝斌老師,那如果是我們自己公司內(nèi)部 材料已經(jīng)買進來之后,安裝設(shè)備的過程中,設(shè)備處于半成品狀態(tài)我們從A車間運輸?shù)紹地試運行,這個運輸費和吊裝費計入什么科目? 還有我們設(shè)備完工后,從A地點運輸?shù)紹地的運輸費計入什么科目?
好的謝謝 如果之前的會計都是做了成本 然后是待進項抵扣 有問題嗎?有什么影響呢?
同學,你好 那你之后認證了,再轉(zhuǎn)到進項稅額里面
好的謝謝老師,就是最好是全部認證做留底是嗎?
同學,你好 恩恩,是的
好的謝謝老師,還有一個問題就是,新交接回來的一家企業(yè), 19年20年一直做成本預提的,然后會計沒有催促法人拿發(fā)票回來,導致賬上一直掛著預提,10萬多,今年又不怎么開票,也沒有成本票,現(xiàn)在如果紅沖分錄的話成本都是負數(shù)了。應該怎么做才好呢?
同學,你好 只能先掛在賬上
啊 就一直掛著嗎?會有什么風險嗎 現(xiàn)在法人說可以拿發(fā)票回來 沖掉預提,
預提的成本已經(jīng)有點歷史了
同學,你好 拿發(fā)票回來,那就相當于一正一負,那可以沖的
現(xiàn)在就是法人拿發(fā)票回來的話就沖,不拿的話就一直掛賬上對吧?
同學,你好 嗯嗯,是的