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老師 我資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金的期末數(shù)為負(fù)數(shù)。稅控盤的做了 分錄 借 應(yīng)交稅金 - 增值稅 280元 貸 管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)280元 但是稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)增值 稅時(shí) 沒在系統(tǒng)報(bào)上去 280元的減免這個(gè)增值 稅 是不是就影響了這個(gè)數(shù)導(dǎo)致為負(fù)數(shù)了。那沒得挽回了 怎么調(diào)這個(gè)憑證

2021-12-13 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-13 10:27

您好!你確定差額的就是這個(gè)嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人

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快賬用戶8637 追問 2021-12-13 10:28

是小規(guī)模 差額是這個(gè)

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齊紅老師 解答 2021-12-13 10:31

你好!你現(xiàn)在不抵扣,直接紅字沖減這個(gè)憑證就好了

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您好!你確定差額的就是這個(gè)嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人
2021-12-13
你好,本期不抵扣的話,本期實(shí)際抵扣額那里就填寫0
2022-01-10
1,這樣做對(duì)的。2,可以現(xiàn)在填上去的
2021-07-08
你這個(gè)扣費(fèi)的時(shí)候一起做了就可以。
2021-12-15
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