您好!你確定差額的就是這個嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護費280元,在帳上已經(jīng)做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
老師 我資產(chǎn)負債表中的應交稅金的期末數(shù)為負數(shù)。稅控盤的做了 分錄 借 應交稅金 - 增值稅 280元 貸 管理費用 -辦公費280元 但是稅務系統(tǒng)報增值 稅時 沒在系統(tǒng)報上去 280元的減免這個增值 稅 是不是就影響了這個數(shù)導致為負數(shù)了。那沒得挽回了 怎么調這個憑證
老師 稅控年費280元的 款付了 但還沒有抵扣 分別請教下 只扣了280 只要借管理費用280 貸銀行存款 借應交稅金應交增值稅減免稅款 貸管理費用(負數(shù))后面一筆分錄是等抵扣了再做 還是 扣費的時候就一起做
老師想問一下,資產(chǎn)負債表上面增值稅稅金,每月都是用其他公司開票,我公司在用現(xiàn)金支付增值稅金,計提得時候 借:應交稅費_應交增值稅_已繳稅金 貸:微信 到現(xiàn)在為止導致資產(chǎn)負債表上出現(xiàn)增值稅金列,出現(xiàn)了38來萬的負數(shù),這個負數(shù)有沒有稅務風險,需要把數(shù)據(jù)調整回來嗎?調整的話,怎么調賬。,怎么計提才能讓資產(chǎn)負債表增值稅稅金列沒有負數(shù)了
個體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權人可以對搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個公司,有兩三個人同時在兩個公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個申報個稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報了主公司的工資,另一個公司領的那幾百塊錢怎么申報,在哪兒申報
機械作業(yè)科目月末必須要結轉嗎?結轉到哪里?
請問:非同一控制企業(yè)合并,合并時按權益法調整長期股權投資合并掉了,次年,把購買長投賣了,賣長投賬面價值按最初入賬價值計算,不按合并時調整長期股權投資金額計算對嗎
老師就是谷物加工為什么會有研究費用,,,其實我們是沒有的,,老板非得要我的財務報表上面有研究費用,老師這個怎么弄
老師好,小規(guī)模的稅務資質從哪里查
請問實繳的意義是什么,和分配利潤的關系
請問案件受理費(非稅收入)記在管理費用嗎
老師,上月購買一批存貨,是專票,原本作為貨物要賣出去的,后來這個月被老板當作福利發(fā)放給員工了,進項稅額要怎么處理呀?
是小規(guī)模 差額是這個
你好!你現(xiàn)在不抵扣,直接紅字沖減這個憑證就好了