您好!你確定差額的就是這個嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人

1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護費280元,在帳上已經做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
老師 我資產負債表中的應交稅金的期末數(shù)為負數(shù)。稅控盤的做了 分錄 借 應交稅金 - 增值稅 280元 貸 管理費用 -辦公費280元 但是稅務系統(tǒng)報增值 稅時 沒在系統(tǒng)報上去 280元的減免這個增值 稅 是不是就影響了這個數(shù)導致為負數(shù)了。那沒得挽回了 怎么調這個憑證
老師 稅控年費280元的 款付了 但還沒有抵扣 分別請教下 只扣了280 只要借管理費用280 貸銀行存款 借應交稅金應交增值稅減免稅款 貸管理費用(負數(shù))后面一筆分錄是等抵扣了再做 還是 扣費的時候就一起做
老師想問一下,資產負債表上面增值稅稅金,每月都是用其他公司開票,我公司在用現(xiàn)金支付增值稅金,計提得時候 借:應交稅費_應交增值稅_已繳稅金 貸:微信 到現(xiàn)在為止導致資產負債表上出現(xiàn)增值稅金列,出現(xiàn)了38來萬的負數(shù),這個負數(shù)有沒有稅務風險,需要把數(shù)據(jù)調整回來嗎?調整的話,怎么調賬。,怎么計提才能讓資產負債表增值稅稅金列沒有負數(shù)了
老師 出口企業(yè)備案的時候 這個統(tǒng)計經濟區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
申請人對稅務機關作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應當先繳納罰款和加處罰款,再申請行政復議,這段話對嗎?
老師,您好,請問一下,比如每季度利潤多,交企業(yè)所得稅,一直這樣都是盈利的,是不是意味著未分配利潤會越來越多,到時候會交20%交分紅稅比如收入1萬,沒成本票,所得稅交500元,分紅大概就按1萬-500=9500按20%交嗎
您好,老師,我遇到一個問題,想請教,一個學員家是商貿公司,賣鋼材的,一般納稅人,有銷項沒進項,銷項那個增值稅對方連同貨款一起打這個學員公戶,她所有錢都要從私戶付,幫我說一下他的風險點以及怎么處理行不
請問老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個人2月退休,那當年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設備
沒看懂,租賃方案,最后不取得設備,為什么有變現(xiàn)抵減
選項組合標準差最低應該怎么組合啊
什么是遞延所得稅,能舉例說明嗎
這個怎么解釋?看不懂
是小規(guī)模 差額是這個
你好!你現(xiàn)在不抵扣,直接紅字沖減這個憑證就好了