同學(xué)你好 1; 借,銀行存款 貸,實(shí)收資本 2; 借,銀行存款 貸,短期 借款 3; 借,原材料20000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)16000*13% 貸,銀行存款 4; 借,原材料20000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)2600 貸,應(yīng)付賬款22600 5 借,生產(chǎn)成本8000 借,生產(chǎn)成本一乙1000 借,制造費(fèi)用1000 貸,原材料 6; 借,生產(chǎn)成本一甲1000 借,生產(chǎn)成本一乙10000 借,制造費(fèi)用3000 借,管理費(fèi)用7000 貸,應(yīng)付職工薪酬 7; 借,稅金及附加1600 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅1000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交教育附加600 8 借,管理費(fèi)用400 借,制造費(fèi)用100 貸,銀行存款 9 借,管理費(fèi)用 借,制造費(fèi)用 貸,銀行存款 10 借,制造費(fèi)用300 借,管理費(fèi)用200 貸,累計(jì)折舊500
1、華美公司向企業(yè)投入款項(xiàng)一筆500000元,已存企業(yè)賬戶。2、向銀行取得短期借款6000元,存入本公司開戶銀行。3、向黎明工廠購入A材料200干克,每千克80元,計(jì)16000元,增值稅稅率為13%,運(yùn)費(fèi)為4000元。入庫,款項(xiàng)以銀行存款支付。4、向光輝公司購進(jìn)B材料,貨款20000元,增值稅為2600元,共計(jì)22600元,材料已入庫,貨款尚未支付。5、領(lǐng)用A材料一批,價(jià)值為10000元。其中用于甲產(chǎn)品生產(chǎn)8000元;乙產(chǎn)品生產(chǎn)1000元;車間耗用1000元。6、分配結(jié)轉(zhuǎn)本月職工工資,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資1000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資1000元,車間管理人員的工資3000元,廠部管理部門人員工資7000元。7、計(jì)提城市建設(shè)維護(hù)稅1000元;教育費(fèi)附加600元。8、用銀行存款500元支付本月水電費(fèi),其中,公司管理部門400元,生產(chǎn)車間用100元。9、用銀行存款500元支付本月水電費(fèi),其中,公司管理部門400元,生產(chǎn)車間用100元。10、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊500元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊300元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1舊200元。
寫會(huì)計(jì)分錄8以銀行存款支付行政管理部門的辦公費(fèi)3000元,車間辦公費(fèi)1000元。9.倉庫發(fā)出A材料54000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用30000元,乙產(chǎn)品耗用20000元車間一般耗用2500元,行政管理部門耗用1500元。10.分配本月工資,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資24000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資18000元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資16000元。11.用銀行存款支付水電費(fèi)5000元,其中車間2000元,行政管理部門3000元。12.用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費(fèi)3000元,其中車間2000元,行政管理部門1000元。
一、資料:東方有限責(zé)任公司12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 1.從銀行借入短期借款100000元,已存入銀行。 2.從紅河公司購入A、B兩種材料,增值稅專用發(fā)票上列示,A材料的買價(jià)為10000元,增值稅為1300元,B材料的買價(jià)為20000元,增值稅為2600元,款項(xiàng)尚未支付,材料尚未入庫。 3.車間及行政管理部門領(lǐng)用各種材料,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料12000元、B材料9000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料8000元、B材料21000元,車間管理部門領(lǐng)用A材料2000元,行政管理部門領(lǐng)用B材料6000元。 4.以銀行存款支付本月水電費(fèi)共計(jì)8000元,其中生產(chǎn)車間耗用6000元,行政管理部門耗用2000元。 5.銷售甲產(chǎn)品20件,售價(jià)每件4000元,款項(xiàng)尚未收到。 6.以現(xiàn)金500元支付銷售上述產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)。 7.分配本月工資費(fèi)用,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人的工資為30000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人的工資為20000元,車間管理人員的工資為4000元,行政管理部門人員的工資為6000元。 8.計(jì)提本月車間固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)為8000元,行政管理部門的折舊費(fèi)為4000元。 9.計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用,按照生產(chǎn)工人的工資為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配。 10.以銀行存款支付產(chǎn)品的廣告宣傳費(fèi)2000元。 11.本月生產(chǎn)的甲、乙產(chǎn)品均已全部完工驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 12.結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月已售產(chǎn)品的銷售成本,甲產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為1200元。 13.計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交的城建稅700元,教育費(fèi)附加300元。 14.結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的損益。 15.按利潤總額的25%計(jì)算應(yīng)交所得稅 ,并予以結(jié)轉(zhuǎn)。 16.計(jì)算凈利潤,結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤。 17.按凈利潤的10%提取法定盈余公積,并按凈利潤20%分配給企業(yè)的投資者。 18.將利潤分配其他明細(xì)賬戶余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 要求據(jù)此編制會(huì)計(jì)分錄,若涉及明細(xì)科目請?jiān)跁?huì)計(jì)分錄中進(jìn)行反映。
1、華美公司向企業(yè)投入款項(xiàng)一筆500000元,已存企業(yè)賬戶。2、向銀行取得短期借款6000元,存入本公司開戶銀行。3、向黎明工廠購入A材料200千克,每千克80元,計(jì)16000元,增值稅稅率為16%,運(yùn)費(fèi)為4000元。入庫,款項(xiàng)以銀行存款支付。4、向光輝公司購進(jìn)B材料,貨款20000元,增值稅為3200元,共計(jì)23200元,材料已入庫,貨款尚未支付。5、領(lǐng)用A材料一批,價(jià)值為10000元。其中用于甲產(chǎn)品生產(chǎn)8000元;乙產(chǎn)品生產(chǎn)1000元車間耗用1000元。6、分配結(jié)轉(zhuǎn)本月職工工資,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資1000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資1000元,車間管理人員的工資3000元,廠部管理部門人員工資7000元。7、計(jì)提城市建設(shè)維護(hù)稅1000元;教育費(fèi)附加600元。
(6)向八一廠購入乙材料40000元,增值稅稅率為13%。貨款以商業(yè)承兌匯票結(jié)算,材料已到達(dá)并驗(yàn)收入庫。(7)以庫存現(xiàn)金支付上述購入材料的搬運(yùn)費(fèi)600元,并按其實(shí)際采購成本轉(zhuǎn)賬。(8)收到新華廠還來欠款3000元,存入銀行。(9)以銀行存款支付上月應(yīng)交稅費(fèi)1000元。(10)計(jì)提本月份職工工資24000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,車間職工工資3000元,管理部門職工工資1000元。(11)計(jì)提應(yīng)付職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2400元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人1000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人1000元,車間職工300元,管理部門職工10元。(12)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊3160元,其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊2380元,管理部門用固定資產(chǎn)折舊780元。(13)以銀行存款支付本月車間管理費(fèi)用1400元。(14)將制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人工資比例攤?cè)階、B產(chǎn)品成本。(15)A產(chǎn)品已全部完成,共2000件,按其實(shí)際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬。
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會(huì)有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
11、按甲、乙產(chǎn)品的工時(shí)分配結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用4400元(甲產(chǎn)品工時(shí)4000小時(shí),乙產(chǎn)品工時(shí)6000小時(shí))。12、本月甲、乙產(chǎn)品全部完工,驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品的成本。13、銷售乙產(chǎn)品1000件,每件260元,總計(jì)貨款260000元,增值稅為33800元,已存入銀行。并結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本,成本為5000元。(2個(gè)分錄)14、由于對方違約,收到繳納的罰款8000元存入銀行。15、將本月各損益類賬戶的本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。老師還有幾題,麻煩你解答一下,謝謝!
同學(xué)你好,學(xué)堂有規(guī)定,不同的問題 是需要重新發(fā)起提問的,望理解;
主要是它提問字?jǐn)?shù)有限,那我重問一下剩下的幾題
同學(xué)你好,可以,可以重新提問;