同學你好 這個是6%的服務 不交印花稅

老師好,請問,我們與物流公司都沒有簽訂運輸合同,還用交印花稅嗎?物流公司給我開運費的發(fā)票。 1.如果用,按什么稅目,稅率是多少?按照什么金額交? 2.我們3年了都沒交過運輸合同的印花稅,因為沒有合同。這樣有問題嗎?
老師好, 我公司找中介公司做“職業(yè)病危害控制效果評價”,簽了服務合同,請問這個交印花稅嗎?稅率多少?
老師好, 找外面公司給我公司做“職業(yè)病危害控制效果評價”,和對方簽了服務合同,請問這個合同要交印花稅嗎?稅率多少?
老師,我們公司是做專利及項目申報等服務的公司,這是這個季度簽訂的合同,請問這些合同需要繳納印花稅嗎?如果不需要的話,那我們公司的印花稅該交哪些呢? 全程代理專利撰寫及申報委托合同 解除人力資源代理服務協(xié)議書 國家高新技術企業(yè)認定咨詢服務協(xié)議書 解除人力資源代理服務協(xié)議書 解除人力資源代理服務協(xié)議書 項目申報合作框架協(xié)議 解除人力資源代理服務協(xié)議書 代理招聘服務協(xié)議/解除人力資源代理服務協(xié)議書 解除代理招聘服務協(xié)議書
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業(yè)務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
老師,10月注冊領到執(zhí)照,11月稅務備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調呢
申報個稅流程圖是什么
老師,用2臺舊固定資產(chǎn)置換一個新的,補差價。我的會計分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對方,在9月對方已認證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對方操作什么才可以紅沖嗎
加權老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目,但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實是2024年橋梁維修項目的成本,我再計入主營業(yè)務成本二級科目的時候,可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請教下,公司被提示風控了,說發(fā)票取得率不正常。會計賬上的材料成本每個月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票??墒?1年的某一項原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個解釋,賬上也沒得庫存,這個要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會計準則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調整的話,借:銀行存款 貸:應交稅費-應交所得稅,再借:應交稅費-應交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎?我們還需要調電子稅務局申報表或者現(xiàn)在財務報表嗎?就是調整了科目還需要做什么事呢
老師,這個不需要按照“技術合同”交印花稅嗎?
同學你好 這個不用 不是技術服務吧
他們是專門做這類業(yè)務的公司,像環(huán)評、安全評價、我這個職業(yè)病危害控制效果評價等等… 簽的這個服務合同,屬于印花稅稅目嗎?
同學你好 這個不屬于技術類的 我認為不交
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝