你好需要計算做好了發(fā)給你
7某企業(yè)20××年所發(fā)生的有關購貨業(yè)務如下: 5月29日從外埠購進甲材料100噸,每噸單價1130元(其中,價款1000元,增值稅130元),每噸運費109元(其中,價款100元,增值稅9元),運輸保險費共計1060元 (其中,價款1000元,增值稅60元),貨款及運雜費已支付。 6月4日原材料到達,驗收入庫的合格品為90噸,殘損5噸,另5噸缺少,原因待查。 查明原因,5噸殘損系運輸部門失責造成,已由運輸部門負責修復后作為合格品入庫;另外5噸缺少系本單位在提貨以后、驗收入庫以前被盜所致。保險公司已按規(guī)定同意賠償5000元,但賠款尚未收到。 要求:對上述經濟業(yè)務編制正確的會計分錄。
7某企業(yè)20××年所發(fā)生的有關購貨業(yè)務如下:5月29日從外埠購進甲材料100噸,每噸單價1130元(其中,價款1000元,增值稅130元),每噸運費109元(其中,價款100元,增值稅9元),運輸保險費共計1060元(其中,價款1000元,增值稅60元),貨款及運雜費已支付。6月4日原材料到達,驗收入庫的合格品為90噸,殘損5噸,另5噸缺少,原因待查。查明原因,5噸殘損系運輸部門失責造成,已由運輸部門負責修復后作為合格品入庫;另外5噸缺少系本單位在提貨以后、驗收入庫以前被盜所致。保險公司已按規(guī)定同意賠償5000元,但賠款尚未收到。要求:對上述經濟業(yè)務編制正確的會計分錄。
7某企業(yè)20××年所發(fā)生的有關購貨業(yè)務如下:(1)5月29日從外埠購進甲材料100噸,每噸單價1130元(其中,價款1000元,增值稅130元),每噸運費109元(其中,價款100元,增值稅9元),運輸保險費共計1060元(其中,價款1000元,增值稅60元),貨款及運雜費已支付。(2)6月4日原材料到達,驗收入庫的合格品為90噸,殘損5噸,另5噸缺少,原因待查。(3)查明原因,5噸殘損系運輸部門失責造成,已由運輸部門負責修復后作為合格品入庫;另外5噸缺少系本單位在提貨以后、驗收入庫以前被盜所致。保險公司已按規(guī)定同意賠償5000元,但賠款尚未收到。要求:對上述經濟業(yè)務編制正確的會計分錄。
某企業(yè)5月29日從外埠購進甲材料100噸,每噸單價1130元,(其中,價款1000元,增值稅130元),每噸運費109元(其中價款100元,增值稅9元),運輸保險費共計1060元(其中價款1000元,增值稅60元),貨款及運雜費已支付。6月4日原材料已到達,驗收入庫的合格品為90噸,殘損5噸,另5噸缺少,原因待查。2)后查明原因,5噸殘損系運輸部門失責造成,已由運輸部門承擔修復費用后作為合格品入庫;另外5噸短缺系本單位在提貨以后、驗收入庫前被盜所致。保險公司已按規(guī)定同意賠償5000元,但賠款尚未收到。
7某企業(yè)20××年所發(fā)生的有關購貨業(yè)務如下:5月29日從外埠購進甲材料100噸,每噸單價1130元(其中,價款1000元,增值稅130元),每噸運費109元(其中,價款100元,增值稅9元),運輸保險費共計1060元(其中,價款1000元,增值稅60元),貨款及運雜費已支付。6月4日原材料到達,驗收入庫的合格品為90噸,殘損5噸,另5噸缺少,原因待查。查明原因,5噸殘損系運輸部門失責造成,已由運輸部門負責修復后作為合格品入庫;另外5噸缺少系本單位在提貨以后、驗收入庫以前被盜所致。保險公司已按規(guī)定同意賠償5000元,但賠款尚未收到。要求:對上述經濟業(yè)務編制正確的會計分錄。
你好,往來款可以用現(xiàn)金還嗎
老師,公司老板、領導擔保還款給員工有模板嗎?請發(fā)我一下。員工借款給公司,公司給員工寫借條和擔保
老師,滴滴打車普票可以抵扣嗎?需要提供些什么證明呀
老師 你好 全日制在校生 實習工資在個稅系統(tǒng)中怎么操作呢
25年考了證,現(xiàn)在想先看錄播課,先從哪看起?
老師,我司現(xiàn)做電商行業(yè),子公司跟母公司采購了9萬,在淘寶上開了母公司為主體的店,子公司負責經營,假設8月賬單貨款10萬(其中客戶已開票3萬,未開票7萬),平臺賬扣服務費2萬,實際應收8萬。 解釋:1.因是母公司主體,所以已開票3萬由母公司確認收入 2.從10萬貨款里賬扣給平臺的2萬因主體是母公司所以費用由母公司確認,但由子公司確認收入。 3.客戶未開票的7萬由子公司確認收入 4.子公司只結轉未開票那部分的成本 問題: 1.銷售的10萬子公司分錄應該怎么寫呢? 2.賬扣的2萬子公司分錄應該怎么寫呢? 3.客戶已開票3萬和未開票7萬分錄應該怎么寫呢? 4.子公司分錄應該怎么寫應付賬款才能跟母公司的應收賬款期末余額一致呢?
老師,我登錄公司電子稅務局系統(tǒng)里面沒有顯示發(fā)票業(yè)務怎么辦?我需要開發(fā)票
老師,9月申報8月所得即7月工資,員工社保是9月開始交的,申報工資對應扣除的社保是幾月的?
專用發(fā)票是什么意思
不抵扣勾選到底在干什么
好的老師
我打給你了你刷新一次
刷新了沒有啊
借在途物資1110000 應交稅費應交增值稅進項稅額13069 貸銀行存款123069
借其他應收款5550 待處理財產損益5550 原材料99900 貸在途物資111000
應交稅費應該是13960吧,運費的稅要乘100
對的,我計算錯了這個
解答就這么多嗎
是的,就是這些你改一下稅金的數(shù)字
好的老師
如果滿意請給與五星好評