你好 比如稅盤(pán)抵稅時(shí)填寫(xiě)這行? 你要不交稅不用填寫(xiě)的?
老師,增值稅附表4怎么填寫(xiě)?。课疫@填寫(xiě)完為啥點(diǎn)申報(bào)顯示23行應(yīng)納稅減征額不等于附表數(shù)
老師,一般納稅人,增值稅納稅申報(bào)表主表第31行本期繳納欠繳稅額填寫(xiě)什么數(shù)據(jù),能不能舉個(gè)例子
老師我看了一下利潤(rùn)表,營(yíng)業(yè)收入是87925,他為什么填到了增值稅納稅申報(bào)表第12行,不應(yīng)該填到第10行么,19行本期免稅額寫(xiě)的2637.75,這個(gè)數(shù)是根據(jù)什么填寫(xiě)的呢
老師,有一筆300的無(wú)票收入,填寫(xiě)增值稅報(bào)表,為什么總是提示數(shù)據(jù)不對(duì)呢? ①主表銷(xiāo)售額是填含稅或非含稅呢? ②附表的第一行和第五行需要填嘛? ③明細(xì)表減稅項(xiàng)目是填3%稅率值還是1%稅率值呢?
為什么增值稅主表第23行應(yīng)納稅額減征額無(wú)法填寫(xiě)本期數(shù)據(jù)呢?什么情況下需要在23行填寫(xiě)數(shù)據(jù)
老師小規(guī)模納稅人和一般納稅人繳納增值稅和所得稅的區(qū)別,稅率分別是多少
老師,勞務(wù)申報(bào)和工資申報(bào)每月是一起申報(bào),還是單獨(dú)分開(kāi)申報(bào),勞務(wù)也是每月的15號(hào)之前嗎
一般納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)必須要簽合同嗎,已開(kāi)過(guò)發(fā)票,金額約3萬(wàn),是售給內(nèi)部子公司之間的
老師,一般納稅人專(zhuān)票抵扣分錄怎么做?收到進(jìn)項(xiàng)是借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 ?接下來(lái)的賬務(wù)處理怎么做,謝謝老師
老師超市的會(huì)計(jì)怎么做賬,每天要出去那么多零散的商品
使用權(quán)資產(chǎn)免租期怎么做賬
老師提取法定盈余公積是利潤(rùn)的10%還是凈利潤(rùn)的10%
子公司之間,銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)需要合同嗎,只是開(kāi)了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對(duì)賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個(gè)廠(chǎng)區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類(lèi),多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類(lèi)