蔬菜免增值稅。 外購(gòu)的這種不免所得稅,自產(chǎn)自銷免所得稅。
老師您好,我們是一般納稅人,生鮮配送企業(yè),我們買辦公用品取得的專用發(fā)票可以抵扣銷售蔬菜收入應(yīng)該交的增值稅嗎?
老師您好,我們公司賣的是豬肉,蔬菜,因?yàn)殚_(kāi)票量大,已經(jīng)升為一般納稅人了,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)和成本票用什么抵
老師您好 我們是一般納稅人有限公司,蔬菜買進(jìn)賣出免增稅賀和企業(yè)所得稅么
老師您好,我們是餐飲企業(yè)一般納稅人,收到購(gòu)買蔬菜的免稅普通發(fā)票,如何抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,以及怎么入賬
老師 我們是食品加工企業(yè) 簡(jiǎn)稱丙。甲是合作社是個(gè)一般納稅人 乙 丙也是一般納稅人 乙從甲公司購(gòu)進(jìn)免稅的蔬菜賣給丙公司,丙公司加工成涼菜賣給客戶,那么丙公司從乙公司購(gòu)進(jìn)的免稅蔬菜能否抵扣?
自己成立公司,然后在抖音上賣貨,這個(gè)是不是把收入提現(xiàn),當(dāng)月提現(xiàn),下個(gè)月報(bào)稅
公司新開(kāi)通社保,社保繳費(fèi)基數(shù)怎么確定是多少
老師,假設(shè)境內(nèi)公司(A和B合伙各50%購(gòu)買設(shè)備100萬(wàn)),以買賣合同出口到境外子公司運(yùn)營(yíng),設(shè)備款100萬(wàn)已經(jīng)打回國(guó)內(nèi),如果產(chǎn)生利潤(rùn)20萬(wàn)。(這利潤(rùn)20萬(wàn)分配是在境外子公司直接給合伙人A和B,還是將利潤(rùn)20萬(wàn)先轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)再分配,還是以上2個(gè)都不合理?)
老師,請(qǐng)問(wèn)什么情況下用到暫估
印花稅 季報(bào)也么做分錄 影響利潤(rùn)表嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)員工報(bào)銷先自己墊付的款項(xiàng),在現(xiàn)金流量表中體現(xiàn)在哪里呢?
老師,想問(wèn)一下,12月暫估成本200萬(wàn),次年1月份實(shí)際收到發(fā)票150萬(wàn),1月做了分錄是紅沖200萬(wàn)那筆,再做了一筆150萬(wàn)的成本,匯算清繳時(shí)也調(diào)增了50萬(wàn),那這50萬(wàn)還需要怎么做賬嗎?
老師,去年我們駕校買了6臺(tái)舊車6000塊錢,當(dāng)時(shí)沒(méi)入固定資產(chǎn),今年賣出做營(yíng)業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入比較好,因?yàn)橛浫霠I(yíng)業(yè)外收入增值稅和所得稅會(huì)顯示收入不一樣,這個(gè)到底做什么會(huì)計(jì)科目比較好呢
老師,我們是二房東在房東那里租了五十幾個(gè)門面并開(kāi)了發(fā)票給我們,然后我們出租門面大概三十來(lái)家,這樣我們開(kāi)出去的發(fā)票銷項(xiàng)一直都會(huì)比取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要少,導(dǎo)致現(xiàn)在還有好多留底請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
怎么快速核對(duì)一年半的財(cái)務(wù)單據(jù)確定是否有票,有無(wú)合同?有沒(méi)有快速簡(jiǎn)單方法,因?yàn)橹柏?cái)務(wù)留下賬務(wù)無(wú)人交接,現(xiàn)在要我確認(rèn)哪些是沒(méi)票的沒(méi)合同的
老師 開(kāi)普票和增票都免增稅嗎
開(kāi)專用發(fā)票是不免稅的。
我們是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)票抵扣有什么要求嗎?
。取得免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣。
怎么算呢老師
票面金額乘以9%計(jì)算抵扣。